По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Par kredītrēķinu Uz tēmu sarakstu

Par kredītrēķinu
lūdzu, palīdziet ar grāmatojumu!

Ja uznēmums novembrī ir nosūtījis izplatīšanai žurnālus un izrakstījis pavadzīmi D 2310 un K611, K5721 IPVN deklarācijā iekšā), bet tikai tagad ir saņemts kredītŗēkins (ar 31.janvāra datumu)par nerealizētajiem žurnāliem??? Kurā mēnesī man jāiegrāmato atskaitāmais PVN?? un kā un kad lai koriģēju ienākumus un uz kādiem kontiem, vai lai norakstu kādos citos izdevumos???
7linda7
7linda7 20.03.2007 19:42
17 ziņojumi

Atbildes (1)

Кредитрекинс у вас не иначе как от Нарвесена.

За 31 января я своим манагерам даю по башке. Есть у нас любители печатать в накладной дату сразу в трех местах. Иногда мои исправляют ее на текущую, тогда провожу текущей. Иногда забывают. В этом случае есть 2 варианта: исправить декларацию января (если выяснится что это не единственный косяк) или проводить той датой, когда фактически получили счет. Эта сумма идет на уменьшение налога, поэтому невелика беда, если дата будет попозже.

Доходы корректируете обратной проводкой: можно на уменьшение 6110, можно ввести отдельные счета для возвратов. Еще полезно и себестоимость возвращенных журналов отдельно учесть. Потом в конце года придется считать превышение потерь. У газетчиков процент списания довольно большой и суммы списания могут быть существенными.
Maija
Maija 20.03.2007 20:21
28223 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.