По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

ОС - износ Uz tēmu sarakstu

ОС - износ
Подсажите, пожалуйста, если налоговый износ был неправильно рассчитан за несколько предыдущих лет, то можно ли исправить ошибку этим годом? Или же надо исправлять декларации за все годы отдельно?

Спасибо!
Penelopa
Penelopa 20.01.2004 12:48
nav ziņojumu

Atbildes (44)

А в чем ошибка? И на какие суммы? И если был бы расчитан правильно, ПНП изменился бы?
Inst
Inst 20.01.2004 12:54
nav ziņojumu
ошибка в том, что на учёт были поставлены ОС с НДС, который с всвою очередь был отнесён в предналог.

Износ должен ещё начисляться пару лет, поэтому надо исправить износ, но как именно это сделать???

вот в чём вопрос...
Penelopa
Penelopa 20.01.2004 13:05
nav ziņojumu
Что-то не очень понятно, как на учёт были поставлены ОС с НДС, который с всвою очередь был отнесён в предналог? Если 1230/2620 с НДС, то как НДС попал в предналог?
Inst
Inst 20.01.2004 13:14
nav ziņojumu
сначала Д1230 К5310 100,00

Д5721 К5310 18,00 (НДС попал в предналог)

а потом уже Д5310 К2620 118,00
Penelopa
Penelopa 20.01.2004 13:21
nav ziņojumu
Но на 1230 без НДС. Или в финансовом учете без НДС, а в налоговом с НДС?
Inst
Inst 20.01.2004 13:32
nav ziņojumu
и в налоговом и в финансовом на учёт ОС были поставлены с НДС и с этой суммы начислялся износ- проверено...
Penelopa
Penelopa 20.01.2004 13:37
nav ziņojumu
Но по Вашим проводкам ОС поставлено на учет без НДС.

Может Вы были в момент приобретения не НДС-плательщики(но тогда НДС в предналог не отчислялся бы)?
Inst
Inst 20.01.2004 13:44
nav ziņojumu
Но по Вашим проводкам ОС поставлено на учет без НДС и совершенно правильно.
Inst
Inst 20.01.2004 13:48
nav ziņojumu
это делала не я.

там была допущена ошибка, о которой я писала.

кое-что было просто подделано.

Так что надо выкручиваться.

меня интересует- могу ли я исправить это одним годом?

посчитать правильный износ, и что-то придумывать с разницей...

Спасибо!
Penelopa
Penelopa 20.01.2004 13:54
nav ziņojumu
Можно пересдать декларации по ПНП, но у вас ведь и балансы тогда не верные.
Inst
Inst 20.01.2004 14:08
nav ziņojumu
Я бы оставила все как есть, если сумма незначительная, или исправила этим годом.
Tt
Tt 20.01.2004 14:10
2348 ziņojumi
Очень интересно, как это исправить этим годом? В налоговом износе остатки переходят из года в год - если просто исправить входящие - через пару лет никто не скажет, откуда эти остатки взялись. Тем более, налоговый износ напрямую влияет на ПНП. Пересдавайте декларации, если хотите, чтобы потом проблем не было
Komarik
Komarik 20.01.2004 23:19
10159 ziņojumi
Но ведь если и в финансовом учете ОС отражено не правильно, то балансы тоже неверные - значит пересдавать все?
Inst
Inst 21.01.2004 09:34
nav ziņojumu
Зачем это вообще трогать, тем более если ошибка чужая. Если добавлено лишних 200 латов к группе ОС для налогов, то на сколько уменьшился тем самым ПНП? 80 или 150 - лишнего износа? Значит на 20 или 37латов занижения налога. Есть ли смысл возиться из-зи таких сумм?
Tt
Tt 21.01.2004 10:38
2348 ziņojumi
На 100% согласна с Tt.
Inst
Inst 21.01.2004 10:48
nav ziņojumu
Я склонна к наименьшим трудозатратам с моей стороны...

вот думаю, как бы это лучше бы сделать - не могу назвать себя суперопытным бухгалтером.

То есть мне оставить всё как есть? начислять и дальше такой же износ?

или подогнать к реальной стоимомти ОС износом?

также поступить и с налоговым?
Penelopa
Penelopa 21.01.2004 14:33
nav ziņojumu
О какой сумме идет речь?
Tt
Tt 21.01.2004 14:37
2348 ziņojumi
Остаточная по балансу меньше на 200 лат

Остаточная по налоговому износу больше на 1000 лат

По декларации был убыток и реально он больше на 1250 лат.
Penelopa
Penelopa 21.01.2004 16:15
nav ziņojumu
Ну а теперь посчитайте санкции СГД (взыскание неуплаченной суммы + 100% штраф за занижение налоговой базы) и посчитайте сколько месяцев вам надо трудиться, чтобы заработать эту сумму. Хотя если у вас и так убытки получаются, а их завышение вы еще не успели использовать... могут и скостить. Но когда речь идет о налогах, вы все-таки поаккуратнее с существенностью, на расчеты с бюджетом сей принцип не распространяется:) Поэтому не ленитесь, а пересдайте (тем более что сумма действительно не копеечная)
Komarik
Komarik 21.01.2004 21:18
10159 ziņojumi
И НДС отчислен в предналог больше чем надо?
Inst
Inst 22.01.2004 10:07
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.