Корекция ПВН
Добрый день, помогите пожалуйста, запуталась.Существуют как облагаемые сделки так и не облагаемые, отдельного учета нет. В течении года в программе на счете 5 группы появился предналог, в конце года при расчете годовой декларации ПВН получилось, что на предналог у нас права нет и его надо списать. На какой счет дорогие коллеги Вы это делаете? Заранее спасибо.