По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana

tildes bilance unp/z apreekjins Uz tēmu sarakstu

tildes bilance unp/z apreekjins
man pirmoreiz jaataisa tildes jumii bilance un p/z apreekjins, nesaprotu vienkaarshi neko

kuri konti ir jaasleedz uz kurieni. buutu ljoti pateiciiga, ja kaads vareetu paliidzeet. var arii par samaksu.paldies
Pegazs
Pegazs 04.03.2007 23:31
226 ziņojumi

Atbildes (17)

Jāslēdz visi ieņēmumu un izdevumu konti (6. un 7.grupa) ar P/Z kontu 8610.

Jāslēdz arī 8.grupasieņēmumu un izdevumu konti ar to pašu kontu (8610).

Kontā 8610 iegūtais rezultāts būs peļņa/zaudējumi.

Aivars007
Aivars007 05.03.2007 07:28
26984 ziņojumi
Lai izveidotu Tildē bilanci jāiet sadaļā finansu atskaites -> bilance un jāizpilda viss, ko programma prasa soli pa solim. 10. solī pie lodziņa, kurā redzams vārds bilance ir mazs zīmulītis. Uz tā uzklikšķiniet un atvērsies bilances sagatave, kurā attiecīgajiem bilances posteņiem ir jāpiesaista atbilstošie konti. Galvenais ir pareizi piesaistīt kontus. Tikai kamēr nav pārliecība, ka viss pareizi, nevajag spiest podziņu pabeigt. Bilanci var izdrukāt, lai pārbaudītu tās pareizību tajā pašā 10. solī (tur ir ikoniņa ar printerīti)
Lienebe
Lienebe 05.03.2007 09:14
2527 ziņojumi
Līdzīgi arī ar p/z aprēķinu: finansu atskaites -> p/z aprēķins un pie lodziņa p vai z aprēķina veidne malā ir zīmulītis, kuru uzklikšķinot atveras veidne, kurā jāpesaista attiecīgie konti pie p/z aprēķina posteņiem. Tildes Jumī ir jau standartkonti piesaistīti. Abas veidnes tikai jāpakoriģē, lai tās atbilstu jūsu kontu plānam.

Lai Jums veicas!
Lienebe
Lienebe 05.03.2007 09:19
2527 ziņojumi
Tikai sākumā ir jāizveido PZA, jo ja bilanci slēgsiet Jūs vairs neredzēsiet PZA, jo konti būs jau slēgti
Larao
Larao 05.03.2007 09:20
6767 ziņojumi
Lienebe

ziņojumu: 1270 05.03.2007 09:14

Tikai kamēr nav pārliecība, ka viss pareizi, nevajag spiest podziņu pabeigt.
Lienebe
Lienebe 05.03.2007 09:22
2527 ziņojumi
Kamēr nav pilnīgas pārliecības par bilances pareizību, to nevajag slēgt. Var izdrukāt tāpat. Jo slēdzot, tiks slēgti operāciju konti.
Andaz
Andaz 05.03.2007 09:23
27897 ziņojumi
bet man tieshi interesee kuri konti kur ir jaapiesaista, sleedzu 6 un 7 uz 8610, bet uz kurieni peectam sleeegt 8610?

taapat p/z apreekjinaa?
Pegazs
Pegazs 05.03.2007 10:54
226 ziņojumi
un kaads konts ir jaanoraada 8. solii - peļņas sadalīšana?
Pegazs
Pegazs 05.03.2007 11:02
226 ziņojumi
A kā vispār slēdz kontus????
Larao
Larao 05.03.2007 11:05
6767 ziņojumi
ja nevari paliidzeet, tad neatbildi!
Pegazs
Pegazs 05.03.2007 11:08
226 ziņojumi
Bet es jau nezinu uz kuru kuru kontu Jūsu uzņēmums slēdz peļņas kontu! iepriekšējo gadu zaudējumi? peļņas sadalīšana dividentēs utt
Larao
Larao 05.03.2007 11:12
6767 ziņojumi
pelnjas sadalīšana dividendees.

1) 1.solis ierakstu periodu

2) taatad taisu bilanci - 2.solisvisus 6. un 7. grupas kontus nosleedzu uz 8610( jautaajums vai tur ir jaaieljauj arii 8 grupas konti - piemeram ienjeemumi un zaudeejumi no valūtas kursu svaarstiibaam?

2)3. solis - kontu 8610 sleedz uz kontu 8710?!?

3) 4. soli absoluuti nesaprotu - tur vajadzeetu paliidziibu - piemeeram nodoklis no pelnjas jaaieraksta pasham vai tas automaatiski paraadiisies?

4) 5.solis neliela skaidriiba ir, bet negribas izdariit nepareizi

nu taa gribeetos, lai kaads pa soliishiem pastaasta, lai nebuutu kljuudu!

paldies jau ieprieksh!
Pegazs
Pegazs 05.03.2007 11:26
226 ziņojumi
Ja bilanci taisa par 2006.gadu tad 1-5 soļi attiecas uz 2005.gadu ja ir vajadzīgas kaut kādas korekcijas, un no 6 soļa sākas bilances veidošana par 2006.gadu tas tā

3) 4. soli absoluuti nesaprotu - tur vajadzeetu paliidziibu - piemeeram nodoklis no pelnjas jaaieraksta pasham vai tas automaatiski paraadiisies? ==> bet vai tad uz konta 8710 nepaliek peļņa vai zaudējumi pēc nodokļu nomaksas

% solī visam'principā būtu jāpaliek tā kā ir, jo ja virsgrāmatvas atlikumi ir pareizi, tad šeit vairs nav ko mainīt
Larao
Larao 05.03.2007 11:36
6767 ziņojumi
Vai Jums PZA ir gatavs?? tad 4.solī nevajadzētu būt jautājumu
Larao
Larao 05.03.2007 11:37
6767 ziņojumi
Ja iepriekšējā periodā neesat grāmatojot "ielīduši", tad 1-5 solī visur būtu jābūt nullēm. 6 solī visus kontus arī 8-tos slēdzam uz p vai z kontu (man 8610), 7. solī slēdzam 8610 uz 8710 (tā ir nesadalītā peļņa no PZA) Tālāk 8. solī parādam peļņas sadali. Es visu summu, kas ir uz 8710 atstāju nesadalītu( man tas ir konts 3410)t.i kontam 3410 pretī ierakstu to pašu summu, kas ir uz 8710. Tālāk 9. solī programma prasa pārgrāmatot atlikumus (piem. ja pasīva kontiem ir debeta atlikumi vai otrādi. Ja viss pareizi izdarīts, tad 10. solī būs redzama bilances summa. Ja aktīvs ar pasīvu nesakrīt, tad kāds konts nav pievienots un jātaisa vaļā bilances veine un jāpievieno.
Lienebe
Lienebe 05.03.2007 12:38
2527 ziņojumi
Pegazs

ziņojumu: 16 05.03.2007 11:08

ja nevari paliidzeet, tad neatbildi!

Ar tādu attieksmi var panākt to, ka neviens vairs neatbildēs!

Lai sataisītu PZA - pirmāmkārtām ir jāzin grāmatvedība un jāpaņem Jumis Rokasgrāmata vai jāiedarbina Palīgs programmā un jāpaskatās, kā strādāt.

Te grāmatveži pulcējas, lai palīdzētu ar padomu, nevis obligātā kārtā mācītu grāmatvedību!
Andaz
Andaz 05.03.2007 14:22
27897 ziņojumi
paldies larao un lienebe!
Pegazs
Pegazs 05.03.2007 14:25
226 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.