Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Gada pārskats
Резултат ПНП по декларации со знак.,-, Uz tēmu sarakstu
Atbildes (32)
Не поняла ...
Результат 927, а начислено 1006,96?
Результат 927, а начислено 1006,96?

Xan 27.02.2007 15:41
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Aprēķināts 1006.96
Samaksāts 1106.24
Gada rezultāts 927.00
получается минус. Мы переплатили авансовые платежи
Samaksāts 1106.24
Gada rezultāts 927.00
получается минус. Мы переплатили авансовые платежи
1006,96 - это начисленные авансовые платежи за 2006?

Xan 27.02.2007 16:02
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
Samaksāts 1106.24 не может быть больше Aprēķinātа, они в декларации должны быть одинаковые. Переплата по 2006 году составит в декларации 79,96, а в балансе остаток должен соответствовать остатку в распечатке ВИДа.
Тань, почему не может быть? Ну а если я намерено переплатила, это что, не учитывать?
Другое дело, что в вопросе сказано: оплачено 1106,24 в связи с долгом за прошлый год.
Если 99,32 (1106,24-1006,92) вы погасили долг за прошлый (2005) год, то к авансовым платежам за 2006 это отношения не имеет, и переплата у вас не 179,24, а 79,92.
Другое дело, что в вопросе сказано: оплачено 1106,24 в связи с долгом за прошлый год.
Если 99,32 (1106,24-1006,92) вы погасили долг за прошлый (2005) год, то к авансовым платежам за 2006 это отношения не имеет, и переплата у вас не 179,24, а 79,92.

Xan 27.02.2007 16:27
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
В декларации в 83 и 84 строках ВСЕГДА должны быть одинаковые суммы, потому что это расчёт налога, а фактические расчёты учитываются в карточке плательщика, а не в декларации по ПНП.
Из методички ВИДа:
25. Рекомендуем для учета подоходного налога с предприятий использовать следующие счета:
25.1. счет "Расчеты по подоходному налогу с предприятий" группы счетов "Кредиторы";
25.2. счет "Переплаченный подоходный налог с предприятий" группы счетов "Дебиторы";
25.3. счет "Прибыль или убытки";
25.4. счет "Подоходный налог с предприятий".
26. Уплаченные в течение периода таксации в соответствии с декларацией авансовые платежи налога отражаются по дебету счета "Подоходный налог с предприятий" и кредиту счетов денежных средств.
27. Рассчитанная в период таксации в соответствии с декларацией сумма налога отражается по дебету счета "Прибыль или убытки" и по кредиту счета "Подоходный налог с предприятий".
28. В конце периода таксации счет "Подоходный налог с предприятий" закрывается путем переноса его кредитового сальдо на кредит счета "Расчеты по подоходному налогу с предприятий". Если на счете "Подоходный налог с предприятия" имеется дебетовое сальдо, оно переносится на дебет счета "Переплаченный подоходный налог с предприятий" группы счетов "Дебиторы".
25. Рекомендуем для учета подоходного налога с предприятий использовать следующие счета:
25.1. счет "Расчеты по подоходному налогу с предприятий" группы счетов "Кредиторы";
25.2. счет "Переплаченный подоходный налог с предприятий" группы счетов "Дебиторы";
25.3. счет "Прибыль или убытки";
25.4. счет "Подоходный налог с предприятий".
26. Уплаченные в течение периода таксации в соответствии с декларацией авансовые платежи налога отражаются по дебету счета "Подоходный налог с предприятий" и кредиту счетов денежных средств.
27. Рассчитанная в период таксации в соответствии с декларацией сумма налога отражается по дебету счета "Прибыль или убытки" и по кредиту счета "Подоходный налог с предприятий".
28. В конце периода таксации счет "Подоходный налог с предприятий" закрывается путем переноса его кредитового сальдо на кредит счета "Расчеты по подоходному налогу с предприятий". Если на счете "Подоходный налог с предприятия" имеется дебетовое сальдо, оно переносится на дебет счета "Переплаченный подоходный налог с предприятий" группы счетов "Дебиторы".

Xan 27.02.2007 16:42
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
"В декларации в 83 и 84 строках ВСЕГДА должны быть одинаковые суммы"
Где написано?
И к чему тогда 86 и 87 строки? Если они не несут реальной инфы?
Где написано?
И к чему тогда 86 и 87 строки? Если они не несут реальной инфы?

Xan 27.02.2007 16:48
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
А я и не пишу про все скопом! Я пишу, что начислено мне было 1000, а заплатила я авансовых за период таксации 1200 (намерено или ошибочно). Почему отражать в 84 надо начисленную сумму, а не фактически уплаченую?

Xan 27.02.2007 16:58
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi


Xan 27.02.2007 17:04
4878 ziņojumi
4878 ziņojumi
По-видмому, инспекторам в ВИДе проще принять такое, чем разъяснять упёртым плательщикам, почему эти строки должны совпадать.....
Мне один раз инспектор именно это объясняла. Я поняла одно, что ВИД волнует Начисленная сумма. И она же должна быть уплачена хотя бы теоретически.С тех пор у меня строки совпадают. Более глубже не вдавалась.:-D
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt