Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС, уплаченный при разтоможке.
Здравствуйте, Коллеги!
То,что я этот НДС ставлю в предналог-это понятно!
А в какую строку декларации? И что написать в приложении к НДС, кому мы заплатили? Valsts Kase? И на какой документ ссылаться, на таможенную декларацию, или на платёжное поручение?
В первый раз с этим сталкиваюсь....
Спасибо!
Atbildes (24)
Можно с работников просить копию платёжки,когда она ещё не вся закрыта.
а разве суммы, облагаемые НДС, уплаченные авансом нельзя в предналог????? я с коего времени всю эту заморочку уплаченный НДС на границе ставлю по уплате в предналог, а декларации 100 раз поменяются, благодаря Латвияс Дзелзцельш
НДС по дате декларации. Т.е. уже погашенный таможней. А не заплаченный авансом.
Juljetta, да Вы матушка рискуете с таким подходом к делу:-O
В предналог можно отчислить только ту сумму ПВН, которая начислена в таможенной декларации, а платить авансом таможне вы можете хоть мульёнами, но отчислять эти мульёны в предналог сразу, без деклараций, уж больно накладно для Вас получиться.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture