Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
PVN atmaksas atspoguļošana Uz tēmu sarakstu

Dace.ratniece 07.02.2007 18:50
31 ziņojums
31 ziņojums
Atbildes (3)
Ar PVN ir tādas dīvainības - deklarācijā ir viens, grāmatvedības uzskaitē - pavisam kas cits.
Jo deklarācija tiek sastādīta par vienu "pliku" mēnesi - grāmatvedības uzskaite - nepārtrauktā, pieaugošā kārtībā.
Tas pats ar PVN gada deklarāciju - tajā jāsaskaita kopā visi 12 mēneši - aritmētiski. Un galā nesanāks tas, kas jums uzskaitē 5721 kontā.
Jo deklarācija tiek sastādīta par vienu "pliku" mēnesi - grāmatvedības uzskaite - nepārtrauktā, pieaugošā kārtībā.
Tas pats ar PVN gada deklarāciju - tajā jāsaskaita kopā visi 12 mēneši - aritmētiski. Un galā nesanāks tas, kas jums uzskaitē 5721 kontā.

Taču VID nodokļu izdruka uz gada beigām (saņemta, piemēram, februāra sākumā) sakrīt ar galveno grāmatu uz 31.12. Tā ka tik traki nemaz nav.8-)
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt