Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
исправления в EDS Uz tēmu sarakstu

Paja 29.01.2007 14:04
259 ziņojumi
259 ziņojumi
Atbildes (23)
Nu es to saprotu tā , ka ja iesniedziet kādas atskaites labojumu , tad jābūt iesniegtai arī pašai atskaitei kas parasti tā arī ir. Un šis paziņojums ir tā teikt kārtības labad.Sniedzietvien laboto atskaiti kādai tai pareizi ir jābūt un domāju viss būs kārtībā.
Я сдаю просто исправленный отчет. Этого достаточно?

Paja 29.01.2007 14:11
259 ziņojumi
259 ziņojumi
Domāju , ka jā ko tad citu. Es tā darīju un viss bijja kārtībā. VID redz iepriekšējo kuru esiet iesniegusi un tagad jauno pareizo kuru varēs izlabot.
Правила КМ 397
17. Работодатель уточняет трудовые доходы работника и обязательные взносы:
17.1. за предыдущий отчетный месяц (также по тем лицам, которые в отчетном месяце не имели статуса работника). В сообщении работодателя указывается увеличение или уменьшение трудового дохода (графа шестая) и обязательных взносов (графа седьмая);
17.2. за предыдущие месяцы до упомянутого в подпункте 17.1 данных правил месяца, кроме упомянутых в подпунктах 18.2 и 18.3 случаев. В сообщении работодателя соответственно увеличиваются или уменьшаются трудовые доходы (в графе четвертой) и обязательные взносы (в графе пятой).
Как мне сегодня объяснили в ВИДе - , если в январе 2007.г надо уточнять доходы за 2006.г. ноябрь - то в Зинёюмсе за ДЕКАБРЬ надо показывать в 6 и 7 графе РАЗНИЦУ , полученную в результате уточнений. А если вы нашли еще более ранние ошибки *август, к примеру - изменяются ДЕКАБРЬСКИЕ доходы - в четвертой и соц. в пятой на разницу этих изменений...
17. Работодатель уточняет трудовые доходы работника и обязательные взносы:
17.1. за предыдущий отчетный месяц (также по тем лицам, которые в отчетном месяце не имели статуса работника). В сообщении работодателя указывается увеличение или уменьшение трудового дохода (графа шестая) и обязательных взносов (графа седьмая);
17.2. за предыдущие месяцы до упомянутого в подпункте 17.1 данных правил месяца, кроме упомянутых в подпунктах 18.2 и 18.3 случаев. В сообщении работодателя соответственно увеличиваются или уменьшаются трудовые доходы (в графе четвертой) и обязательные взносы (в графе пятой).
Как мне сегодня объяснили в ВИДе - , если в январе 2007.г надо уточнять доходы за 2006.г. ноябрь - то в Зинёюмсе за ДЕКАБРЬ надо показывать в 6 и 7 графе РАЗНИЦУ , полученную в результате уточнений. А если вы нашли еще более ранние ошибки *август, к примеру - изменяются ДЕКАБРЬСКИЕ доходы - в четвертой и соц. в пятой на разницу этих изменений...
Rolja , viss pareizi , bet labojumi var būt ne tādi vien kā Jūs rakstiet.JaJūsu minētais gadījums tad tā jā.
Sākumā ir jānokopē atskaite, kuru vajag labot, tad jāizlabo un tālāk kā parasti

Larao 29.01.2007 16:32
6767 ziņojumi
6767 ziņojumi
У меня все еще этот вопрос не прояснился. Я сдаю исправления по НДС. Как мне показать те данные, которые я исправляю и новые данные?

Paja 24.11.2007 19:26
259 ziņojumi
259 ziņojumi
Vecie( nepareizie) dati būs pirmajā nodotajā atskaitē.Jaunajā labotajā - pareizie dati. Nekas pašam nav jāsalīdzina, VID paši rdzēs visu labojumus jaunajā ( pareizajā) atskaitē.
я так и сдаю все время. Но все время надпись, что исправленный отчет должен соджержать и старые, исправляемые данные. Я подумала, что наверно я не правильно делаю.
Спасибо вам, успокоили меня.
Спасибо вам, успокоили меня.

Joko 24.11.2007 19:44
293 ziņojumi
293 ziņojumi



Я вернулся!

Joko 24.11.2007 19:46
293 ziņojumi
293 ziņojumi
Juko -brīdinājums ir par to ka jādod pilna atskaite- arī dati kas nelabojas nevis tikai jāieraksta izmainītie dati.
Piemēram PVN deklarācijas pielikumā no 1o rindiņām mainās 1 pavadzimes Nr tas jālabo un jādod atskaite ar visiem 10 ierakstiem (pareizajiem ierakstiem ieskaitot)
PZ: cik saprotu- VID nevis redzēs bet anulēs datu bāzē veco atskaiti un vietā ieliks jauno variantu- tādēļ jābūt pilnam atskaites saturam.
Piemēram PVN deklarācijas pielikumā no 1o rindiņām mainās 1 pavadzimes Nr tas jālabo un jādod atskaite ar visiem 10 ierakstiem (pareizajiem ierakstiem ieskaitot)
PZ: cik saprotu- VID nevis redzēs bet anulēs datu bāzē veco atskaiti un vietā ieliks jauno variantu- tādēļ jābūt pilnam atskaites saturam.
Guntagermane, paldies. Tieši tā

Joko 24.11.2007 20:06
293 ziņojumi
293 ziņojumi
Хочу уточнить отчёт (PVN) за март прошлого года, но в списке такого нет
- ни самого отчёта, ни приложения, и, если бы в папке не было распечатанного отчёта с номером и текстом "dokuments pieņemts",
с ума бы сошла
.
Где искать?????
- ни самого отчёта, ни приложения, и, если бы в папке не было распечатанного отчёта с номером и текстом "dokuments pieņemts",
с ума бы сошла

Где искать?????

T_a_i_s_i_j_a 17.03.2009 11:52
640 ziņojumi
640 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt