По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

izmaksas kas attiecas uz iepriekšējo periodu? Uz tēmu sarakstu

izmaksas kas attiecas uz iepriekšējo periodu?
ar kādu datumu tādas grāmatot?

Piemēram saņemts rēķins janvārī, par pakalpojumiem kas sniegti decembrī?

PVN es varu grāmatot tikai ar janvāri, bet kā izmaksas?
Jogijs
Jogijs 16.01.2007 12:26
127 ziņojumi

Atbildes (8)

Man liekas, ka izmaksas arī janvārī, decembrī varētu, ja būtu bijis avansa rēķins
Use
Use 16.01.2007 12:37
23 ziņojumi
Ielieciet meklētājā vārdu "rēķins" (bez pēdiņām) un atradīsiet vairākas tēmas, kurās tika apspriests šis jautājums.
Lienebe
Lienebe 16.01.2007 12:44
2527 ziņojumi
Āpspriests 100 reizes.

Piem LMT rekins par sarunam decembri , abonesanu janvaris + PVN.

1. Par decembra sarunam D 7-sakaru izd. K 53 DECEMBRĪ kaut ar 31.12.06.

2. Abonesana par janvari + PVN

D 7 - sakari

D 57

K 53

VISA MĀKSLA
Rumbinja
Rumbinja 16.01.2007 13:52
1000 ziņojumi
Janvara abonesanu un PVN attiecigi ar janvara datumu kaut vai rekina datumu.
Rumbinja
Rumbinja 16.01.2007 13:52
1000 ziņojumi
paldies! to arii gribeeju uzzinaat!
Jogijs
Jogijs 16.01.2007 14:42
127 ziņojumi
Rumbinja, bet kur to var izlasīt likumā, es gan ar tā pat nokontēju, bet galv.grāmatvede liek man parādīt, kur tas rakstīts
Sanivand
Sanivand 17.01.2007 09:12
61 ziņojums
Savinad, Likums par gada pārskatiem

4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;

Par PVN skatielies Likumu par PVN . To uzrāda priekšnodoklī kad izpildās 2 no 3 nosacījumiem - veikts pakalpojums vai saņemta prece

- izrakstīts rēķins , - saņemts avansa maksājums.
Ilma
Ilma 17.01.2007 09:22
30495 ziņojumi
Сегодня мне одна бухгалтер доказывала, что Подвинская на семинаре говорила, что по счетам, относящимся к прошлому такс.периоду, но полученным до 15 числа следующего такс.периода НДС в предналог можно отнести в тот период, за который оказана услуга, не взирая на то, что счет выписан следующим таксационным периодом (например, счет за декабрь выписан 2 января).

Вроде, в законе никаких изменений не нащла, в Правилах по применению НДС тоже, там даже пример с четкими цифрами дан, чтобы не перепутать, но человек полностью был убежден, что поступает правильно.:-(

Я согласна, что можно начислить себе НДС раньше (счет за декабрь выставлен первыми днями января и весь отнесен в доходы декабря вместе с НДС-ом), за это СГД, думаю, в обиде не будет, но раньше времени ставить в предналог? Или я чего-то не понимаю...
Irena22
Irena22 25.01.2007 23:12
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.