Avansa rēķins, PVN deklarācija un progamma Zalktis?
Man interesē kā rīkoties šādā situācijā:No piegādātāja pērkam preci prasa piekšapmaksu, saņemam rēķinu avansa negrāmatoju, bet, kad samaksāju, tad D2190;5721 K2620 , vēlāk PPR D7120 un pvn 5721 K5310 un veicu pārgrāmatojumus uz grāmatvedības izziņas pamata D5310 K 5721 un 2190
Bet sanāk ka PVN deklarācijā šī summa uzrādas K vienu reizi un K2 reizes??? Kā rīkoties šādā gadījumā?