По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Dažādi neklasificēti jautājumi

Счёт-фактура,когда выставлять? Uz tēmu sarakstu

Счёт-фактура,когда выставлять?
Помогите пожалуйста советом (а может и проводками). Дело в том,что мы выставляем счета-фактуры в конце месяца. Ну например за декабрь 31 декабря.И тут шеф сказал,что ему выгоднее,чтоб за декабрь выставлялись счета 1 января т.к. ему приходится платить декабрьский ПВН,а так он выиграет месяц (в общем бред). Но как он сказал,так и сделал. Как мне теперь проводить эти декабрьские счета,выставленные в январе?
Ljolja
Ljolja 09.01.2007 18:50
222 ziņojumi

Atbildes (13)

Вы имеете право выставить за декабрь до 15 января. ПВН будет проведен в январе, а услуга - в декабре как накопленные активы.
Martinas
Martinas 09.01.2007 19:26
38532 ziņojumi
31 декабря - на сумму без НДС

Д накопленный доход (2420)К 6110

В январе - на сумму НДС Д 2420 К 5721

В момент получения щденег закрываете счет 2420
Nkorole
Nkorole 09.01.2007 20:07
1382 ziņojumi
С проводкой "31 декабря - на сумму без НДС

Д накопленный доход (2420)К 6110" - согласна

А на мой взгляд в момент выставления счета в январе я бы сделала иначе:

Д расчеты с дебиторами К накопленные доходы

Д расчеты с дебиторами К НДС.
Irena22
Irena22 09.01.2007 20:14
42998 ziņojumi
В чем Вы видите принципиальную разницу. Кому как удобнее. Мне удобнее всю информацию учитывать на одном счете.
Nkorole
Nkorole 09.01.2007 20:17
1382 ziņojumi
Исходя из того, что, на мой взгляд, эту сумму за услугу на дату выставления счета целесообразнее учитывать на счете расчетов с дебиторами, так как в январе это уже никак не накопленные доходы.
Irena22
Irena22 09.01.2007 20:21
42998 ziņojumi
В принципе Вы правы и в лконспектах лекций у меня все так и записано, но тюкю я лентяйка то и в методике фирмы написала такой порядок действия. Пока никто не возражал.
Nkorole
Nkorole 09.01.2007 20:23
1382 ziņojumi
Так возражать-то особо и некому, если налоги начислены правильно. Если только присяжный аудитор может замечание сделать, а, может, и нет, даже не знаю.
Irena22
Irena22 09.01.2007 20:30
42998 ziņojumi
Так присяжный и не возражает.
Nkorole
Nkorole 09.01.2007 20:33
1382 ziņojumi
Хотя, по идее, бы должен. Но по-скольку в течение года это должно сойти на ноль и вновь появится на конец года, то можно, наверно, и так. Но мне больше нравится, когда в январе идет перекидка со счетов отложенных доходов и обязательств все плавно переплывает на счета расчетов с дебиторами и поставщиками.
Irena22
Irena22 09.01.2007 20:36
42998 ziņojumi
Так все и получвается и накопленные обязательства не перекидываются на счета поставщиков. В накопленных обязательствах есть и неиспользованный отпуск. Там 0 не будет.
Nkorole
Nkorole 09.01.2007 20:40
1382 ziņojumi
Накопленные обязательства- это другая песня, там понятно про ноль.
Irena22
Irena22 09.01.2007 20:56
42998 ziņojumi
Я делаю так, как предложила Ирена. Считаю, что так корректнее. В проводках должно быть единобразие.
Albina
Albina 09.01.2007 21:56
64875 ziņojumi
Спасибо
Ljolja
Ljolja 10.01.2007 12:16
222 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.