По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Возврат товара Uz tēmu sarakstu

Возврат товара
В августе был отгружен и оплачен товар и выписана ППР, а в декабре товар по возвратной ППР был возвращён, но мы ещё не вернули деньги. Хочу поинтересоваться как провести возврат и учесть НДС18%, если в предналог списывается по оплате (Д6440 Д2311 К5310) или в этом случае можно сразу в предналог (Д6440 Д5721 К5310)?
Maliska
Maliska 08.01.2007 12:15
2394 ziņojumi

Atbildes (5)

В декларации по ПВН эта сумма пойдет в коррекцию на основании возвратной накладной. Почитайте методичку по ПВН.
Albina
Albina 08.01.2007 12:50
64898 ziņojumi
sorry, я просто неправильно выразилась по поводу предналога. Меня интересует будет ли коррекция НДС в декабре на основание возвратной ППР или по оплате? И ещё, т.к. оплата за товар прошла, то показываем кредиторскую задолжность.
Maliska
Maliska 08.01.2007 13:48
2394 ziņojumi
Если товар уже получен по этой ППР в декабре, то коррекция пройдёт уже в декабре.
Tt7
Tt7 08.01.2007 14:09
37863 ziņojumi
а в проводках нашу задолженность показывать на 5310 или 2310?
Maliska
Maliska 08.01.2007 16:12
2394 ziņojumi
Да все равно как. Лишь бы сами не запутались.
Albina
Albina 08.01.2007 16:36
64898 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.