По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana

Tildes Jumis: кредитовые и дебетовые остатки Uz tēmu sarakstu

Tildes Jumis: кредитовые и дебетовые остатки
Подскажите пожалуйста, как вы поступаете, если на одном счете имеются оба остатка?

Например, я могу добиться в отчете по партнерам по счету 5320 полной картины, но в главной книге эти остатки "зачитываются" (или в любом другом отчете, стоит мне только убрать партнеров). Но это же притиворечит закону! Если делаю аналитику, то правильно получится только если на каждого партнера сделать отдельный субсчет (как выходит с каждым отдельным авансовым лицом, к примеру).

Разъясните, пожалуйста, знатоки программы, может я что-то не понимаю..
Ereina
Ereina 05.01.2007 10:28
9 ziņojumi

Atbildes (14)

Kreditoru un debitoru apgrozījumus un atlikumus varat redzēt izvēloties

Finanšu atskaites- kontu pārskats- atskaite-norēķins ar partneriem izvēlaties attiecīgo periodu, kontu 53XX 23XX

Katram partnerim nevajag atsevišķu subkontu, ļoti labi var pārredzēt šai atskaitē.
Berziplus
Berziplus 05.01.2007 10:41
217 ziņojumi
Berziplus, jā tieši tā. Bet revidentei arī virsgrāmatā gribas redzēt patiesu informāciju. Un man liekas, ka tāda situācija ir nenormāla...
Ereina
Ereina 05.01.2007 10:57
9 ziņojumi
Virsgrāmatā ir jābūt tikai kopējai informācijai, ja bribas izvērst kontu tad to var izdarīt un pēc atam ar atlases nosacījumiem var atfiltrēt vēl sīkāku informāciju.
Larao
Larao 05.01.2007 12:10
6767 ziņojumi
EREINA

Interesanti, bija laiks kad mēs visi kārtojām grāmatvedību uz papīra, vai tad arī Jūs toreiz arī virsgrāmatu rakstot rakstījāt iekšā katru partneri atsevišķi ?
Larao
Larao 05.01.2007 12:12
6767 ziņojumi
Larao, ne, uz papīra man bija gan žurnāls "norēķini ar piegādātājiem utt.", kur bija abi atlikumi, gan virsgrāmatā es to kopējo rezultātu pārnesu tādā pašā veidā. Tagad programma atlikumus "slēdz", var sakot viens uz otru (citos gadījumos tas ir pareizi un man nekādu pretenziju nav), iznāk, kā kontu apgrozījumā (ar partneriem) man ir viens atlikums, bēt virsgrāmatā - cits.

Var būt es nepareizi saprotu likuma "Par grāmatvedību" 8.pantu"Nav pieļaujama nekāda savstarpēja aktīva un pasīva posteņu vai ieņēmumu un izdevumu posteņu pārrēķināšana" un virsgrāmatā to visu var darīt, tikai jāskaidro papildatskaitēs? Interesanti... Un kāpēc revidente visu laiku bija apmierināta, tikai tagad viņai kaut ko nepatīk?
Ereina
Ereina 05.01.2007 13:05
9 ziņojumi
"uz papīra man bija gan žurnāls "norēķini ar piegādātājiem utt.", " - ir pieejams Tildes Jumis programmā => Norēķini ar piegādātājiem, bet nav pareizi veidota apmaksas kontrole, vai grāmatojumos dokumentu grupā nav salikts debeta vai kredīta parādi, tad protams nebūs pareizi. Un programma nu nekādā ziņā pati nevar "Tagad programma atlikumus "slēdz", ", Secinājms ir tikai viens vai nu pamata dati nav ievadīti korekti, vai arī nemākat izmantot programmas iespējas
Larao
Larao 05.01.2007 14:04
6767 ziņojumi
Ereina, lai arī virsgrāmatā būtu pareizi, atveriet subkontu piem. kreditori ar debeta atlikumiem un pārgrāmatojiet gada beigās tos kreditorus, kas ir ar debeta atlikumiem uz šo subkontu (analaogi arī ar debitoriem). Gada sākumā pārgrāmatojiet atpakaļ.
Lienebe
Lienebe 05.01.2007 14:04
2527 ziņojumi
Ja Jums virsgrāmatas dati nesakrīt ar partneru atlikumiem, tad pārbaudiet dokumentus, kādi partneri savadīti
Larao
Larao 05.01.2007 14:06
6767 ziņojumi
Larao,es saprotu Ereinas problēmu tā ka Tilde "savelk" virsgrāmatā debeta un kredīta atlikumus: piemēram -kontā 5310 SIA ABC atlikums K 200, bet SIA BCD ir pārmaksa D 50, tad virsgrāmatā (Tildē) parādīsies atlikums kontā 5310 K 150.

Manuprāt,vienīgā iespēja ir kā jau teicu iepriekšējā topikā (Lienebe

ziņojumu: 1113 05.01.2007 14:04) pārgrāmatot atlikumus
Lienebe
Lienebe 05.01.2007 14:14
2527 ziņojumi
Tieši tā, Lienebe! Var būt darīšu pēc jūsu padoma, paldies.

Un vēl jautājums: vai jūs drukājāt virsgrāmatu kartu mēnesi, vai tikai gada beigās?
Ereina
Ereina 05.01.2007 15:09
9 ziņojumi
Priekš sevis (lai pārbaudītu vai neizlien kādi ragi) katru mēnesi (melnraksta variantā), bet "tīrā" variantā reizi gadā.
Lienebe
Lienebe 05.01.2007 15:16
2527 ziņojumi
Lienebe - jūs uzliekat periodu 01.01.06 - 31.12.01. un izdrukājat? Es uzskatu, ka vajag virsgrāmatu drukāt par katru mēnesi.
Ane
Ane 05.01.2007 21:35
619 ziņojumi
Можно вообще не печатать, если к программе есть доступ третьего лица (585 правила)
Makssoft
Makssoft 06.01.2007 11:53
24118 ziņojumi
Ane, tieši tā ! Piekrītu Makssoft, ka varētu arī nedrukāt, bet revidentei vajag un arī man pašai labāk patīk, ka ir izdrukāts. Gada beigās drukāju arī katra konta pārskatu.
Lienebe
Lienebe 07.01.2007 00:50
2527 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.