По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Предналог по оплате Uz tēmu sarakstu

Предналог по оплате
Попросили сделать отчёты одной фирмы, где предналог учитывают по оплате. Скажите в приложение к декларации по НДС нужно писать где attaisnojuma dokuments un datums номер и дату платёжки или всё-таки номер и дату ППР или счёта?

И ещё меня интересуют проводки для этого случая,

получили ППР:

Д2130 Д2311 К5310

оплатили ППР:

Д5310 К2620

Д5721 К2311

или есть другие варианты?
Maliska
Maliska 07.12.2006 12:43
2394 ziņojumi

Atbildes (19)

PVN 1 -> naudas saņemšanas datumu

a kādi vēl var būt varianti?
Yansis
Yansis 07.12.2006 12:48
666 ziņojumi
PVN 1 -> naudas saņemšanas datumu

a kādi vēl var būt varianti?

В пвн 1 - номер документа и его дату, а номер и дату платежки можете для красоты подрисовать, если очень хочется.
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 12:50
15769 ziņojumi
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc
Tt7
Tt7 07.12.2006 13:19
37863 ziņojumi
B PVN 1 номер и дата документа.Проводки я бы тоже делала так или сразу на 7..
Feli
Feli 07.12.2006 13:27
259 ziņojumi
Вариант для получили ППР:

Д2130 Д5721 К5310

оплатили ППР:

Д5310 К2620
Ludmilas
Ludmilas 07.12.2006 13:34
729 ziņojumi
получили ППР:

Д2130 Д2311 К5310

оплатили ППР:

Д5310 К2620

Д5721 К2311

при " по оплате"я также делаю
Dzana
Dzana 07.12.2006 13:37
2165 ziņojumi
Извините, не учла что вобще весь предналог по оплате
Ludmilas
Ludmilas 07.12.2006 13:39
729 ziņojumi
а вот если получили avansa rēķins 24.11.06., в этот же день оплатили, но ППР получили 26.11.06. Тогда в основание писать номер и дату счёта или же ППР?
Maliska
Maliska 07.12.2006 14:01
2394 ziņojumi
Если в один отчётный период, а у вас именно так, то я бы показывала ППР.
Logram
Logram 07.12.2006 14:12
6070 ziņojumi
Можно вписать номер авансового счета.
Albina
Albina 07.12.2006 14:16
64898 ziņojumi
Можно. Но я бы вписала ППР
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 14:19
15769 ziņojumi
Спасибки.

Думаю что, если всё в одном отчётном периоде, то лучше будет номер ППР
Maliska
Maliska 07.12.2006 14:27
2394 ziņojumi
А чего по ромашка гадать? Мало ли что в одном таксационном периоде, но документ указывается тот, на основании которого этот предналог отчислен, если он отчислен по оплате авансового счёта, значит, указывается номер и дата платежки, а не ППР.
Tt7
Tt7 07.12.2006 14:51
37863 ziņojumi
Lanuska

сообщений: 10007 07.12.2006 12:50

...В пвн 1 - номер документа и его дату, а номер...

Ланушка, а как будет выглядеть в таком случае документ скажем полугодовой давности? Может, логичнее ставить число и дату документа оплаты, ведь именно согласно ему отчисляется в данном случае предналог?
Iris
Iris 07.12.2006 16:19
355 ziņojumi
Число и дату документа нужно ставить как в правилах написано (ссылка Тт7), а не как хочется.;-)
Cerise
Cerise 07.12.2006 19:11
1426 ziņojumi
У меня предналог по оплате, но я ставлю номер счета. СГД не интересует. когда была произведена оплата и была ли она вообще. СГД интересует, с какого налогового счета мы отсчитываем предналог. ИМХО.
Martinas
Martinas 07.12.2006 19:17
38532 ziņojumi
Правильное ИМХО.
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 20:02
15769 ziņojumi
Ланушка, а как будет выглядеть в таком случае документ скажем полугодовой давности? Может, логичнее ставить число и дату документа оплаты, ведь именно согласно ему отчисляется в данном случае предналог?

Поднималась в ВИДе к инспектору по пвн, самолично слышала, как они обзванивали непослушных налогоплательщиков, которые номер платежки указывают, или дату оплаты накладной. Вы ж подумайте, для чего это надо вообще. Чтобы можно данные сверить . У Вас предналог пошел по оплате, но видно, что партнер по сделке пвн полгода назад должен был оплатить.
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 20:07
15769 ziņojumi
9. PVN 1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:

9.1. maksājuma dokumentu. Ja:

9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;

9.1.2. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.pantaceturto daļu;

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;

А продолжение читайте сами

9.2. preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izrakstīto nodokļa rēķinu. Ja:..........

Что непонятного то?
Tt7
Tt7 07.12.2006 20:22
37863 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.