По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Скидка и НДС Uz tēmu sarakstu

Скидка и НДС
Уважаемые бухгалтера, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.

Вероятно у кого-нибудь возникала подобная ситуация, я сталкиваюсь с ней впервые.

Пример с цифрами и проводками:

1)В октябре фирма заключает договор с клиентом на выполнение работ.

100 + 18 (НДС) = 118 лат.

2)Ранее фирмой заключён договор с “Inserviss Group” о предоставлении скидок клиенту. В октябре выписывается нами счёт-фактура на бланке “Inserviss Group”, в котором указываются следующие строки:

- сумма без НДС – 100 лат

- скидка 5% - 5 лат

- НДС 18% - 17,10

- итого - 112,10

3)В октябре поступили деньги от "Inserviss Group”:

D 2620 K 5210 – 112.10 Ls

D 2311 K 5721 – 17.10 Ls

4) В ноябре выполнены работы по договору и выписана накладная:

D 2310 K 6110 – 100 Ls

D 2310 K 5721 - 18 Ls

5) Начисляю скидку, закрываю счета:

D 6110 K 6410 – 5 Ls

D 5210 K 2310 – 112.10 Ls

D 6410 K 2310 – 5 Ls

D 5721 K 2311 – 17.10 Ls

D 5721 K 2310 – 0.90 Ls (основание пишу счёт “Inserviss Group”)

Мучают следующие сомнения:

- правильно ли я делаю,

- момент начисления скидки и списания 0,90 Ls в предналог,

- пункт закона, на который я могу опереться, т.к. от долгого чтения уже смотрю в книгу – вижу, сами понимаете, что.
Arvira
Arvira 26.11.2006 13:15
4 ziņojumi

Atbildes (17)

4) В ноябре выполнены работы по договору и выписана накладная:

D 2310 K 6110 – 100 Ls

D 6110 K 6410 – 5 Ls

D 2310 K 5721 - 17,10 Ls
Makssoft
Makssoft 26.11.2006 14:42
24122 ziņojumi
Т.е. накладную выписывать не на сумму договора, а уже с учётом скидки?
Arvira
Arvira 27.11.2006 07:56
4 ziņojumi
Не поняла, если "Ранее фирмой заключён договор с “Inserviss Group” о предоставлении скидок клиенту. ", почему эта скидка не прописана в договоре с клиентом?
Makssoft
Makssoft 27.11.2006 09:34
24122 ziņojumi
За предложенный вариант - спасибо! Дело в том,что мне надо исправить уже сложившуюся ситуацию. Предыдущий бухгалтер всю сумму (5Ls + 0.90Ls) списывала на 6410. Исправить договора и накладные за 10 месяцев не представляется возможным, но есть возможность исправить НДС декларации, т.к. из 0,90Ls за 10 месяцев складываеся солидная сумма. Остаются сомнения по поводу применения моего варианта.
Arvira
Arvira 27.11.2006 11:36
4 ziņojumi
Накладную выписывать на сумму договора, в ней учесть скидку.

Исправить НДС-декларации надо обязательно. Можно и ваш вариант использовать.
Albina
Albina 27.11.2006 12:08
64932 ziņojumi
Ну тогда можно так:

3)В октябре поступили деньги от "Inserviss Group”:

D 2620 K 5210 – 95 Ls

D 2620 K 5721 – 17.10 Ls

4) В ноябре выполнены работы по договору и выписана накладная:

D 2310 K 6110 – 100 Ls

D 2310 K 5721 - 18 Ls

5) Начисляю скидку, закрываю счета:

D 6110 K 6410 – 5 Ls

D 5210 K 2310 – 95 Ls

D 6410 K 2310 – 5 Ls

D 5721 K 2310 – 17.10 Ls

D 5721 K 2310 – 0.90 Ls (основание пишу счёт “Inserviss Group”)

Но проще было бы так:

3)В октябре поступили деньги от "Inserviss Group”:

D 2620 K 5210 – 95 Ls

D 2620 K 5721 – 17.10 Ls

4) В ноябре выполнены работы по договору и выписана накладная:

D 2310 K 6110 – 100 Ls

D 6410 K 2310 – 5 Ls

D 2310 K 5721 - 17.10 Ls

5) закрываю счета:

D 5210 K 2310 – 95 Ls

D 5721 K 2310 – 17.10 Ls
Makssoft
Makssoft 27.11.2006 12:22
24122 ziņojumi
Маргарита, конечно проще, но что сделано, то сделано. Человеку сейчас надо исправить ситуацию.
Albina
Albina 27.11.2006 12:23
64932 ziņojumi
Мне кажется, что это неправильно

3)В октябре поступили деньги от "Inserviss Group”:

D 2620 K 5210 – 112.10 Ls

D 2311 K 5721 – 17.10 Ls

С поступивших денег снимается НДС и платится государству, поэтому

3)В октябре поступили деньги от "Inserviss Group”:

D 2620 K 5210 – 95 Ls

D 2620 K 5721 – 17.10 Ls или

3)В октябре поступили деньги от "Inserviss Group”:

D 2620 K 5210 – 112,10 Ls

D 5210 K 5721 – 17.10 Ls
Makssoft
Makssoft 27.11.2006 12:27
24122 ziņojumi
Маргарита, почему не правильно??? Просто у них на 5210 учитывается вся сумма долга и используется промежуточный счет для ПВН 2311.
Albina
Albina 27.11.2006 12:38
64932 ziņojumi
Да, вариантов много, сколько бухгалтеров, столько и мнений.
Makssoft
Makssoft 27.11.2006 20:23
24122 ziņojumi
Если у них так в методике прописано, то почему бы и нет
Albina
Albina 27.11.2006 20:40
64932 ziņojumi
Это конечно только методичка СГД, но в ней написано:

"263. Avansa saņēmējs - preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) - par avansa maksājumu izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D "Nauda"

K "No pircējiem saņemtie avansi"

K "Norēķini par pievienotās vērtības

nodokli"."
Makssoft
Makssoft 28.11.2006 08:39
24122 ziņojumi
Это, так сказать, рекомендация СГД, а дальше все равно все поступают по своему разумению.
Irena22
Irena22 28.11.2006 08:49
42998 ziņojumi
Согласна, моё разумение совпадает с СГД-шным
Makssoft
Makssoft 28.11.2006 08:56
24122 ziņojumi
мое тоже.
Irena22
Irena22 28.11.2006 08:57
42998 ziņojumi
Срок действия методики заканчивается 01.12.2006. Да и была она на пяти листах, в которой практически ничего нет, разрабатываю новую. Так что как запишу, так и будет. Для меня этот вопрос не актуален. Актуальнее вопрос о 0,90Ls, т.к. сумма эта фактически нигде не прописана, она образуется, как остаток на счёте 2310.

В любом случае, девочки, спасибо за обсуждение вопроса. Когда проблему обсудишь с кем-то, то более менее вырисовывается картина.
Arvira
Arvira 28.11.2006 10:44
4 ziņojumi
Новую напишите так, как вам надо. А 0,90 закройте своими проводками.
Albina
Albina 28.11.2006 13:45
64932 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.