Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
Saņemts avanss - PVN deklarācijas 41.rinda! Uz tēmu sarakstu

Dagucina05 17.11.2006 12:24
62 ziņojumi
62 ziņojumi
Atbildes (5)
Es to saprotu, bet man te skaisro, ka 41.rindā ir jāuzrāda summa no kuras veidojas 18% tātad deklarācijā iet konts ne tikai 61..bet arī 5210 -saņemtie avansi!

Dagucina05 17.11.2006 12:34
62 ziņojumi
62 ziņojumi
šajā mēnesī 41.rindā norādīsiet saņemtā avansa vērtību bez PVN un attiecīgi PVN 52.rindā, bet tajā mēnesī, kad izrakstīsiet rēķinu par realizāciju un nogrāmatosiet parādu no saņemtā avansa summas, tad noskaitīsiet nost jau iepriekš iekļauto avansu un PVN no PVN deklarācijas.
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc
Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem
Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt