Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Нумерные ППР
Были ли изменения для акцизных товаров, что можно использовать номера???
Atbildes (14)
Пока нет, но внесён проэкт изменения правил. Говорят будут только номера. Я тебе на этот счет могу письмо СГД прислать.
ПИсьмецо тебе послала на почту ВГК
Izvinite, chto pishu v vashu temu, no vopros u menja tozhe o nomerah. Situacija takaja - v ijune bili ispolzovani 2 nomera, sdan otchet. V sentjabre konstatirovali, chto eti dva nomera bili oformleni nepravilno, i prinjali reshenie ih anulirovat. V sentjabre sdali otchet o tom, chto eti nomera anulirovani. Na dnjah mi poluchili pismo iz VIDa s prosboj javitsja dlja razjasnenija...A chto razjasnjat-to? Neuzheli nakladnuju nelzja analurovat cherez neskolko mesjacev?
Neuzheli nakladnuju nelzja analurovat cherez neskolko mesjacev?
- А Вы что правда считаете что можно??? Однако..... Анулируют накладную сразу. А то получается отдали товар, потом передумали, и ППР порвали...
Delo v tom, chto mi oformili novie nomera v sentjabre s tem zhe tovarom. A vse iz-za togo, chto v ijune mi nepravilno oformili nakladnie (vpisali PVN, hotja PVN platelshikami ne javljaemsja), vijasnilos eto tolko sejchas i klinet skazal, chto on nemozhet ispravljat u sebja vse v ijune, emu nado vse isparvlenija delat tolko v sentjabre. Takim obrazom iz-za svoej oshoibki teper prihoditsja tak muchitsja?! A chto v takom sluchae delat?
Почитайте нормативные акты что Вы в таком случае должны были сделать. Вы что правда не понимаете что это не правильно? А где всё это время был товар? Вы могли переписать накладные на без НДС. Зачем переписывать сентябрем. А бухгалтер куда смотрел??? Как Вы выписали накладные с НДС не будучи НДС плательщиком.
A v kakih normativnih aktah skazano, chto delat v etoj situacii?
nakladnie s PVN pisal direktor, a ja buhgalteriej zanjalas tolko v oktjabre, tak chto kuda smotrel predidushij buhgalter ja ne znaju.
A nakladnie perepisali sentjabrem, tk klient ne bil soglasen prinimat isparvlennie, vipisannie v ijune, tk menjaetsja summa na menshuju (uzhe bez PVN).
A v kakih normativnih aktah skazano, chto delat v etoj situacii?
- Ну в законе о НДС например сказано, что в этом случае весь этот НДС Вы должны были заплатить в бюджет, а правилах 1038 от 2005 года, по номерным накладным сказано как и когда оформляются ППР.
MK 1038 uzhe proshtudirovani. Poluchaetsja, chto mi v takom sluchae klientu dolzhni vse ravno vpihnut eti ispravlennie nomera vipisannie ijunem mesjacem, dazhe, esli on ih ne prinimaet...
А что значит не принимает??? Он товар в июне принял? А ППР в июне принял? Что его не устравиает? Переделайте без НДС накладные, на предналог он всё равно права не имееет, Вы не были НДС плательщиком тогда.
Spasibo, Amuli vam, bolshoe. Skazhite, a otchet o nomerah ispravljat zhe mozhno? Edinstvennij vihod, po-moemu, eto ispravit ijunskij otchet i teper uzhe sentjabrskij. Te anulirovat nakladnie ne v senjtjabre, a v ijune.
Конечно можно исправлять отчеты.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture