По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

NĪN Uz tēmu sarakstu

NĪN
Сдаем помещения под офис фирмам, каждый месяц выставляю с/ф с налогом на недвиж.собственность на здания, НДС эту сумму не облагаю, провожу так Д2310 К5720, потом оплачиваем налог Д5720 К2620, то есть NīN который мы собираемс арендаторов и который потом платим гос-ву - не явл.ни нашим доходом не расходом. Вопрос в том - имеем ли мы право в с/ф писать NĪN и надо ли облагать его НДС?
Nata28
Nata28 17.10.2006 10:48
712 ziņojumi

Atbildes (13)

Это часть арендной платы, поэтому НДС и это Ваши доходы. ИМХО
Amuil
Amuil 17.10.2006 10:52
26370 ziņojumi
А при чём тут NĪN отдельно? Вы выставляете счет за аренду, в стоимость которой должны входить все ваши затраты + прибыль, и всё это составляет стоимость услуги, которая облагается ПВН и является вашим доходом.
Tt7
Tt7 17.10.2006 10:56
37863 ziņojumi
дело в том, что мы не собственники этих зданий, мы только управляем ими, аренда это наш доход, в который мы не включаем НИН, потому что это не явл.нашим расходом, Плательщик НИН другое юриич.лицо, мы как посредники - собрали и отдали
Nata28
Nata28 17.10.2006 11:04
712 ziņojumi
Мы делаем, как написала Tt7.Выставляем с ПВН.А NĪN оплачиваем из своих доходов.
Logram
Logram 17.10.2006 11:08
6070 ziņojumi
Наташа постарайтесь корректно задавать вопросы, а то пишите что сдаёте, потом что не сдаёте, а только управляете.

А что я вляется Вашим расходом в таком случае?
Amuil
Amuil 17.10.2006 11:12
26370 ziņojumi
Мы управляем собственностью, каждый месяц выставляем счета аренда + ком. платежи. система учета такая:

аренда - Д2310 К 6110

ком платежи - Д2310 К5910(например за гор.воду),5910-транзитный счет, соответственно ком платежи не явл.ни нашим доходом ни расходом,НИН учитываем как ком.платежи, при оплате поставщикам провожу так Д5910 К2620
Nata28
Nata28 17.10.2006 11:18
712 ziņojumi
аренда конечно выстав.с НДС Д2310 К6110б Д2310 К5721, а вот при начислении ком.платежей НДС не проводим и при оплате поставщикам не спис.в предналог
Nata28
Nata28 17.10.2006 11:20
712 ziņojumi
Дело в том, что частная фрма не имеет право взимать НИН - это прерогатива самоуправления. Если арендатор Вам компенсирует НИН, то это - часть арендной платы, облагаемая как обычно ПВН, но уж никак не коммунальный платёж через транзитный счет.
Martinas
Martinas 17.10.2006 11:50
38532 ziņojumi
quote: "НИН учитываем как ком.платежи"

>>>

Прикольно. А на основании чего?
Ad_noctum
Ad_noctum 17.10.2006 11:54
nav ziņojumu
согласна что не имеет, но а если в с/ф делать ссылку на документ самоуправления или декларацию?
Nata28
Nata28 17.10.2006 11:55
712 ziņojumi
Это уход от налогов называется. Компенсация НИН - часть арендной платы. Стойкое ИМХО.
Martinas
Martinas 17.10.2006 11:57
38532 ziņojumi
quote: "делать ссылку на документ самоуправления или декларацию"

>>>

В декларации или платёжном извещении уже указан плательщик NĪN. Оплата таковых 3-им лицом - гифт чистой воды.
Ad_noctum
Ad_noctum 17.10.2006 12:10
nav ziņojumu
Абсолютно согласна с Ad_noctum.
Martinas
Martinas 17.10.2006 12:12
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.