Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN Uz tēmu sarakstu

Kurt 05.11.2003 09:56
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Atbildes (5)
вместе с 18%!

Airin 05.11.2003 11:43
134 ziņojumi
134 ziņojumi
В самой декларации Вы его указываете в строке 21 и 23, вместе с прочим предналогом, однако при заполнеии приложения к декларации есть один ньюанс. Если Вы оплатили счет напрямую поставщику услуги, то все так как обычно, а если вашему АРЕНДОДАТЕЛЮ, который собирает деньги за коммунальные услуги (т.е. вам выставлен счет только на Вашу часть ком.платежей), то вы в приложении должны указать номер, дату и название первоначального поставщика услуги. В этом случае требуйте от своего арендодателя указывать в своем счете эти данные. Примеры можно посмотреть в Методических указаниях СГД по НДС (апреля этого года).

Lukan 05.11.2003 17:16
35 ziņojumi
35 ziņojumi
обычно сумма за ком.услуги небольшая (<00 лат). Разве их надо декларировать в приложении?

Solo 06.11.2003 09:50
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Извините (меньше 500 лат)

Solo 06.11.2003 09:50
nav ziņojumu
nav ziņojumu
В приложении надо декларировать все. Если сумма без НДС 500 и более, сделку надо указывать отдельно. Остальные - общей суммой.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt