По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Строительство - несколько общих вопросов Uz tēmu sarakstu

Строительство - несколько общих вопросов
Взяла недавно фирму занимающуюся монтажно-сварочными работами. Вот разбираюсь... Наболело несколько вопросов - подскажите, пожалуйста:

1) На данный момент все расходы списывались на 7-ку, кучей по накладным (я имею ввиду расходный материал), т.е. не возможно понять что к какому заказу относиться. Мне кажется, что должны быть списывающие акты и учет по принципу Д2140-К5310, 2380 и после подписания приемо-сдаточног акта Д7-К2140

2) "Старый" бухгалтер утверждала, что после того как работ после получения аванса выполнено более чем на 1000, надо выставлять промежуточный счет. Есть ли такой ньанс в строительстве?

3) абсолютно тупой вопрос, но крыша уже едет я всю жизнь делала такие проводки по зарплате Д7210-К5610, и сразу Д5610-К5724, Д5610-К5725, т.е. на 5610 висит именно долг по зарплате, а у нее в балансе и на остатках на 5610 висит вся сумма с налогами, у меня раньше даже сомнений не было, а вот сейчас...

3)
Selena
Selena 21.09.2006 18:44
949 ziņojumi

Atbildes (41)

Да я уже вытащила их 1 январем и UIeN тоже. Я вот о чем думаю, ведь посреди года, точнее в конце, нельзя менять методику учета, это я о том чтобы вести через 2140?
Selena
Selena 03.10.2006 12:26
949 ziņojumi
Вам надо попытаться в конце года вытащить из 7.. то, что не завершено в этом году и поставить на 2, в балансе показать это как незаконченные заказы в активе. Если к концу года будет все завершено, то оставите все на 7..
Sm
Sm 03.10.2006 12:54
862 ziņojumi
Теоретически то понятно, а практически - как? Меня же никто на обьекты не повезет и считать никто ничего не будет
Selena
Selena 03.10.2006 13:03
949 ziņojumi
Может у Вас все объекты завершатся к концу года? Тогда все и останется на семерке.
Sm
Sm 03.10.2006 13:27
862 ziņojumi
Теоретически то понятно, а практически - как?

Практически подсуньте начальникам акт инвентаризации на конец года. Что подпишут, тому пусть и радуются. Если не устраивает ваш акт, то пусть рисуют свой. Все едино за достоверность отчетности отвечает руководство.
Maija
Maija 03.10.2006 13:40
28223 ziņojumi
Да прошлые годы не было такого, и в этом вряд ли, я тут обнаружила что на начало года на 2140 висел остаток, который получился следующим образом:

расходы по незавершенке шли на 7-ку, а вот три суммы по трем незавершенным объектам она (прошлый бухгалтер) поставила Д2140-К6630 (nepabeigto pāsūtījumu krajumu izmaiņas) причем суммы полность по сметам. Никаких актов нет. Вот я и думаю что теперь делать - он так и висит - списывать на момет приемо-сдаточных актов в январе Д2310-К6110, К5721 и тут же Д6630-К2140. Или я уже совсем запуталась?
Selena
Selena 03.10.2006 14:37
949 ziņojumi
А что за счет 6630? И куда он шел в ПУ? По идее он в прошлом году закрылся. Нельзя ли 2140 закрыть на 7-ку?
Sm
Sm 03.10.2006 15:18
862 ziņojumi
В ПУ он пошел в Кредит, т.е. увеличил доход того года, а как на 7-ку, если она не расход,а доход корректировала, совсем я запуталась
Selena
Selena 03.10.2006 16:18
949 ziņojumi
Вот это да... Доход от незавершенки... Раздут актив, завышены доходы. Может списать на 8 и восстановить в декларации? Сумма большая? На основании чего проводилась реализация? По счетам можно что-то определить сравнив их суммы со сметной? Я бы посмотрела что сейчас находится в производстве и в соответствии со сметой откорректировала 7.
Sm
Sm 03.10.2006 19:40
862 ziņojumi
Этот вопрос надо точно обсудить с предыдущим бухгалтером. Доходы и расходы от незавершенки надо учитывать при расчете прибыли или убытков за отчетный год. Методика должна быть на это обязательно.
Julijatim
Julijatim 03.10.2006 21:34
8799 ziņojumi
Методички нет, вообще. Предыдущий бух. дает изчерпывающий ответ, что прочитала это в каком-то журнале. Есть три сметы декабрем - общая сумма 12000. Их она поставила на доход 6630. Акты и счета в январе на эту же сумму. Все так и висит. Т.е. поставлено два раза на 6-ку декабрем и январем уже на 6110
Selena
Selena 04.10.2006 10:03
949 ziņojumi
Нет слов.. "прочитала это в каком-то журнале" ПВН от этой суммы прошел в прошлом году? Доходы прошлого года завышены явно. Я бы оставила прошлый год в покое, счет 6630 закрыт. Раз в этом год показан доход с этой суммы, то можно с 2140 убрать в расходы. Вот только часть этих расходов я бы восстановила в декларации (плановые накопления например)
Sm
Sm 04.10.2006 10:32
862 ziņojumi
Тот бух 6630 видимо не туды засунула. Это счет коррекции расходов и по идее должен был попасть в уменьшение 7-ки. Но еще заваисит от формы расчета ПУ. Может и отдельной строкой пойти.

Если есть счета январем, то надо полагать объекты завершены и можно списывать с 2140 на 7-ку этого года.

В конце этого года можно повторить аналогичную операцию.

См. "!Вот только часть этих расходов я бы восстановила в декларации (плановые накопления например)" Это вы о чем? Чего копить собираетесь?
Maija
Maija 04.10.2006 12:22
28223 ziņojumi
На 2140 стоит вся сметная стоимость, которая была включена в доходы прошлого года. В смету входят цифры не только по расходам, но и часть дохода фирмы, вот эту часть я бы и восстановыла, поскольку вся сметная стоимость не идет в расходы фирмы, а восстанавлива. А (плановые накопления - это строчка из сметы.
Sm
Sm 04.10.2006 12:32
862 ziņojumi
А на основании чего на 7-ку то. Ведь расходы списывались как втом году так и в этом, т.е на 7-ку они уже попали. А Д6630-К2140 точно нельзя?
Selena
Selena 04.10.2006 16:08
949 ziņojumi
Про ПВН - нет в том году не прошел, втом году было просто К6630. И на счет списать на 7-ку тоже не понимаю ведь эти суммы с наценкой. Голова уже идет кругом.
Selena
Selena 04.10.2006 16:10
949 ziņojumi
Да не ищите там здравый смысл. Там все похоже сделано через ж...

В течение года расходы списывались на 7-ку, а в конце года что-то восстановили на незавершенные заказы. Аналог периодической инвентаризации.

Поскольку инвентаризации незавершенки как положено наверняка никто не делал, то и поставила бух что в голову взбрело.
Maija
Maija 04.10.2006 16:37
28223 ziņojumi
Да, так и есть. Только разгребать то как то надо. ..
Selena
Selena 05.10.2006 09:53
949 ziņojumi
Так все же Куда мне это Шастье списать лучше Д6630-К2140 или Д711х-К2140. Ни то ни то не нравиться, так как не вижу на основании чего мне делать эту проводку. Но что-то делать надо. Склоняюсь к Д6630 и пояснить, что проводка сделана в связи с тем что эти суммы уже поставлены на доход прошлого года. Потому что если просто списать на 7ку - еще не понятно на какую на 7111 у нее списывались субподрядчики и услуги со стороны,на 7112 - материалы. А заводить что-то еще уже - время не то.
Selena
Selena 05.10.2006 11:43
949 ziņojumi
Оставьте пока 2140 в покое. Все равно на конец 2006 года какой-то недострой будет. Тогда и откорректируете разницу между 2140 на начало года и 2140 на конец.
Maija
Maija 05.10.2006 11:46
28223 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.