По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Строительство - несколько общих вопросов Uz tēmu sarakstu

Строительство - несколько общих вопросов
Взяла недавно фирму занимающуюся монтажно-сварочными работами. Вот разбираюсь... Наболело несколько вопросов - подскажите, пожалуйста:

1) На данный момент все расходы списывались на 7-ку, кучей по накладным (я имею ввиду расходный материал), т.е. не возможно понять что к какому заказу относиться. Мне кажется, что должны быть списывающие акты и учет по принципу Д2140-К5310, 2380 и после подписания приемо-сдаточног акта Д7-К2140

2) "Старый" бухгалтер утверждала, что после того как работ после получения аванса выполнено более чем на 1000, надо выставлять промежуточный счет. Есть ли такой ньанс в строительстве?

3) абсолютно тупой вопрос, но крыша уже едет я всю жизнь делала такие проводки по зарплате Д7210-К5610, и сразу Д5610-К5724, Д5610-К5725, т.е. на 5610 висит именно долг по зарплате, а у нее в балансе и на остатках на 5610 висит вся сумма с налогами, у меня раньше даже сомнений не было, а вот сейчас...

3)
Selena
Selena 21.09.2006 18:44
949 ziņojumi

Atbildes (41)

по 1) я делаю как Вы описали

по 2) с Вашим старым бухом не согласна

по 3) на 5610 висит именно долг по зарплате
Sm
Sm 21.09.2006 18:48
862 ziņojumi
Спасибо, уже легче, а тоя уже так зарылась в новые бумаги, что уже начала сомневаться во всем. Хорошо, а что можно сделать в данной ситуации, сентябрь уже подходит к концу, т.е. переделать весь год я явно не в состоянии, да и не разберешься уже что к чему, какой выход?

по 1-му - Инвентаризация в конце года, и Д2140-К7..., тоже мало выполнимо, но других вариантов не вижу.

по 2-му на будущее им скажу что просто - счет на аванс-аванс, потом акт приемо-сдаточных работ и окончательный счет, не зависимо от ссумм,а по срокам, кстати ограничений нет?

а по 3-му тут уж совсем просто, мне все равно весь год перебивать в программу :(, там учет был ручной, сниму налоги уже в январе 06. Как думаете ведь из-за этого баланс менять не стоит, ведь не столь важно, и если честно очччень не хочется
Selena
Selena 21.09.2006 19:01
949 ziņojumi
Инвентаризацию в строительстве по объектам трудно сделать. Можно по выполненним уже работам из приемосдаточных актов вытащить расходы и оставить на 7... а остальное на незавершенку, сравнив со сметами по незавершенным. Я все 21.. и 7... делю по обьектам
Sm
Sm 21.09.2006 19:07
862 ziņojumi
Из-за зарплаты баланс менять не стала бы.
Sm
Sm 21.09.2006 19:10
862 ziņojumi
Дело в том, что в приемо сдаточных актах не все мелочи указаны конкретно, а уж всякая фигня для сварки вроде бы аргон и электроды (извините в терминологии еще не ориентируюсь) и вообще закупается вся вместе, не поймешь для какого обьекта, и этого всего довольно много. Мне нужно найти какой то выход именно для закрытия этого года, чтобы покрасивее все завершить, а в следующем я уже как нибудь попробую уследить. А Вы как узнает что именно на какой обьект?
Selena
Selena 21.09.2006 19:12
949 ziņojumi
А у меня на всех чеках указывают, куда купили, а чеков носят предостаточно.. На накладных прямо в накладной указывают место доставки (адрес объекта), а если позиции развозят по нескрольким, то с обратной стороны пишут номер позиции, кол-во и название объекта. Ни одной неопознанной бумажки нет.:)
Sm
Sm 21.09.2006 19:19
862 ziņojumi
Здорово вам, я то тоже не сомневаюсю, что смогу как-то организовать учет в будущем, но вот как лучше выкрутиться из данной ситуации, ума не приложу. И еще по поводу сроков выставления счета, нет ни каких ограничений, например аванс в апреле, а приемо-сдаточный акт и окончательный счет в августе?
Selena
Selena 21.09.2006 19:29
949 ziņojumi
Читаю свои ответы сегодня, и не перестаю удивляться грамотности
Selena
Selena 21.09.2006 19:30
949 ziņojumi
Ограничений нет если в договоре ничего про это не сказано.
Sm
Sm 21.09.2006 19:32
862 ziņojumi
3) По идее сумма баланса измениться не должна, т.к. если разделить долг только по зарплате и долг по неудержанным налогам, арифметика получится та же (я думаю, логика была такая: пока зарплата не выплачена. из нее ничего не удержано).
Martinas
Martinas 21.09.2006 20:14
38532 ziņojumi
Неповезло с предыдущим бухгалтером
Julijatim
Julijatim 26.09.2006 22:31
8799 ziņojumi
С предыдущим бухгалтером, как правило, мало кому везёт.
Martinas
Martinas 26.09.2006 22:36
38532 ziņojumi
У меня тут чем дальше в лес тем толще партизаны. На 3410 стоит сумма с подоходным, а на 5710 переплата, т.е. она налог не поставила начисленный. Сумма то баланса идет... Ну я все равно весь год в программу забиваю решила эти проводки поставит 01,01,06, Можно так?
Selena
Selena 28.09.2006 09:47
949 ziņojumi
Не поняла.Нераспределённая прибыль с PVN?А как тогда считался расчёт ПУ для баланса - доходы и расходы с PVN?
Logram
Logram 28.09.2006 09:56
6070 ziņojumi
Нет, от нераспределенной прибыли не отнят ПНП. Атас, однако!
Martinas
Martinas 28.09.2006 10:22
38532 ziņojumi
Точно,это ж ПНП.Зпклинило.:(

А я у одного "бухгалтера" видела такую же фишку.Она ПНП начисляла в день сдачи баланса.А до этого времени он у неё стоял с прибылью, как у Selena.
Logram
Logram 28.09.2006 10:52
6070 ziņojumi
Ага, куда ни кинься везде засада. Вот еще такой вопросик - тут в зарплате в прошлых месяцах обнаружила "незамеченных" иждивенцев и инвалида, все отчеты пересдавать, или незаметить, ведь они могут сами декларацию подать и вернуть налог????
Selena
Selena 28.09.2006 11:55
949 ziņojumi
Если успеете в течение этого года, то можете применить в следующих месяцах (если хватит, к чему применять). А если нет - пусть декларируются.
Martinas
Martinas 28.09.2006 12:06
38532 ziņojumi
Po stroitelsrvu vi opisali pravilno, a 5610 za predidusij god mozno sdelat korekciju ispolzuja s4et 8190,8290 uze v etom godu, ja tak delala i meznunarodnij audit ne vozrazal, a iz-za etoj cifri ne stoit menjat balance, vi uze otkorektirujete v etom godu,tem bolekje balance ispravljat nelzja, mozno tolko deklaraciju
Tanja.u
Tanja.u 01.10.2006 18:45
416 ziņojumi
А 8190,8290 зачем? Надо просто из зарплаты выделить вычитаемые налоги.
Martinas
Martinas 01.10.2006 18:55
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.