По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Переплата Uz tēmu sarakstu

Переплата
Если мы переплатили фирме за услуги и договорились в будущем не оплачивать полученные счета, пока переплата не останется 0, то должны ли мы все-равно включать их счета в налоговую декларацию?

Спасибо.
Servente
Servente 21.09.2006 17:15
414 ziņojumi

Atbildes (7)

А как же! Мухи отдельно - котлеты отдельно.
Tt7
Tt7 21.09.2006 17:16
37863 ziņojumi
А это зависит от того, когда Вы НДС в предналог поставили. Когда переплатили или когда счет получили?
Amuil
Amuil 21.09.2006 17:16
26369 ziņojumi
А Вы НДС в предналог по счетам или по оплате/предоплате ставите?
Inst
Inst 21.09.2006 17:16
nav ziņojumu
В предналог ставим. Счета получали в марте, переплата в марте была, а потом еще платили-платили и вот... Так Вы говорите, ставить в декларацию?
Servente
Servente 21.09.2006 17:21
414 ziņojumi
А Вы НДС в предналог по счетам или по оплате/предоплате ставите?
Inst
Inst 21.09.2006 17:22
nav ziņojumu
По счетам.
Servente
Servente 21.09.2006 17:26
414 ziņojumi
Предоплата 2190/2620

Счет 7...,5721/5310 - попадает в НДС декларацию

Закрытие аванса 5310/2190
Inst
Inst 21.09.2006 17:29
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.