По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

reprezentacija Uz tēmu sarakstu

reprezentacija
kak bitj s PVN? takze proporcionaljno bratj - 60% ot vsej PVN summi? spasibo?
Tanik
Tanik 18.09.2006 10:39
313 ziņojumi

Atbildes (14)

по-моему, сначала берется 60% от суммы PVN, затем оставшиеся 40% добавляются к сумме без PVN и делятся на 40 и 60%.
Irena22
Irena22 18.09.2006 10:45
42998 ziņojumi
Именно так.;)
Amuil
Amuil 18.09.2006 11:01
26370 ziņojumi
А оставшиеся 40% ПВН куда?И в приложении ПВН не совпадет.КАк то хитро.А методика расчета есть?
Betty
Betty 18.09.2006 12:00
1598 ziņojumi
60% от НДС суммы будет как предналог, оставшиеся 40% от НДС - увеличивают ваши расходы, которые в свою очередь делятся 40 на 60. 40% от репрезентационных расходов увеличивают облагаемую подоходним налогом сумму. А в нДС декларации ви указете только 60% от НДС указанного в инвоисе.
Marrinna
Marrinna 18.09.2006 12:15
47 ziņojumi
сорри, пишу без русской клавиатуры, проскакивают не те буквы
Marrinna
Marrinna 18.09.2006 12:17
47 ziņojumi
От общей суммы расходов берете 60% и от нее насчитываете НДС. Проводки будут:

D 5721,7780 K26..

Оставшиеся 40% - проводка

D 8710 K 26...

Тогда в декларации не надо поднимать Репрез.расходы 40%, а включаете их сразу в 3.строку. Я все время так делаю, нет тогда никакой путаницы, присяжная всегда принимает. И в приложении по НДС показывается только 60%.ж)
Linda
Linda 18.09.2006 12:25
nav ziņojumu
Линда Вы не правы..... Почему это 40% на 8710???

Слишком на широкую ногу живёте списывая 40% НДС за счет прибыли.:)
Amuil
Amuil 18.09.2006 12:27
26370 ziņojumi
Извиняюсь, перключено на русскую клавиатуру -ж отменяется.

Linda
Linda 18.09.2006 12:27
nav ziņojumu
А потому что 40%- расходы за счет прибыли, значит и НДС на аванс отправлять не имеем права. Сначала (давно, давно) увеличивала себестоимость репр.расходов, но присяжная запретила так делать. Заставила все персчитать.Может я не права ? Тогда как ?:(
Linda
Linda 18.09.2006 12:33
nav ziņojumu
18.09.2006 12:33

А потому что 40%- расходы за счет прибыли, значит и НДС на аванс отправлять не имеем права. Сначала (давно, давно) увеличивала себестоимость репр.расходов, но присяжная запретила так делать. Заставила все персчитать.Может я не права ? Тогда как ?

-Н-да.....На эту тему даже письмо СГД было.

Проводки будут:

Дт 5721 - 60% НДС

Дт 7780 - вся оставшаяся сумма

В декларации 40% от Дт 7780
Amuil
Amuil 18.09.2006 13:06
26370 ziņojumi
Может у кого-нибудь есть номер этого письмеца, или само письмецо. А то-мы вчера с одним бухом заспорили.....:-D
Gargona
Gargona 19.06.2007 14:39
702 ziņojumi
Когда-то было на сайте ВИДа. Но потом они сайт почистили и это письмо убрали. Видимо, решили, что все его и так уже наизусть знают
Albina
Albina 19.06.2007 15:05
64935 ziņojumi
Жалко!!!

Может у кого в компе сохранилось, поделитесь, а:-S

Мне сказали, что по таким проводкам получается, когда загоняешь 40% от НДС на 7780 и потом его еще раз делишь на 60 и 40, то необоснованно уменьшаеш себе НОД на 40% от оставшихся 40%ПВН
Gargona
Gargona 19.06.2007 15:22
702 ziņojumi
Воспользуйтесь поиском, если я не ошибаюсь, то буквально на днях эта тема поднималась и были рассуждения про эти 40% НДСа.
Irena22
Irena22 19.06.2007 15:24
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.