Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС
Уважаемые коллеги! Немного растерялась-
В момент получения аванса мы были не НДС платильщики - получили 1000 Лс (в 2005 году)и всё отнесено на К 5210. При окончании предоставления услуги уже стали НДС платильщиками (общая ст-ть сделки с НДС 2000 Лс).Выписываем счёт 1694.92 Лс + 305,08(НДС 18%)=2000,00 Лс. В декларацию по НДС за месяц в 41.стр.=1694,92 Лс, а в 52.стр.=305,08 Лс.?
Спасибо заранее.
Atbildes (3)
Да. Все правильно. Я так понимаю, что Вас беспокоит зачет аванса. Но Вы зачитываете без НДС-а.
Zdravstvujte! U nas ochen pohozhaja situacija. Uslugu okazivali s 10.07.2006 do 10.08.2006, schet za etu uslugu vipisan 10.08.2006, PVN platelshikami stali 08.08.2006. Pravilno li ja ponimaju, chto PVN iz scheta 10.08 uzhe idet v deklaraciju za avgust?
Spasibo!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture