По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС Uz tēmu sarakstu

НДС
Уважаемые коллеги! Немного растерялась-

В момент получения аванса мы были не НДС платильщики - получили 1000 Лс (в 2005 году)и всё отнесено на К 5210. При окончании предоставления услуги уже стали НДС платильщиками (общая ст-ть сделки с НДС 2000 Лс).Выписываем счёт 1694.92 Лс + 305,08(НДС 18%)=2000,00 Лс. В декларацию по НДС за месяц в 41.стр.=1694,92 Лс, а в 52.стр.=305,08 Лс.?

Спасибо заранее.
Aneta
Aneta 31.08.2006 15:01
60 ziņojumi

Atbildes (3)

Да. Все правильно. Я так понимаю, что Вас беспокоит зачет аванса. Но Вы зачитываете без НДС-а.
Sletla
Sletla 31.08.2006 15:06
13669 ziņojumi
Zdravstvujte! U nas ochen pohozhaja situacija. Uslugu okazivali s 10.07.2006 do 10.08.2006, schet za etu uslugu vipisan 10.08.2006, PVN platelshikami stali 08.08.2006. Pravilno li ja ponimaju, chto PVN iz scheta 10.08 uzhe idet v deklaraciju za avgust?

Spasibo!
Milenaa
Milenaa 08.09.2006 16:15
347 ziņojumi
Правильно.
Tt7
Tt7 08.09.2006 16:28
37863 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.