Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Priekšnodoklis pirms reģistrācijas PVN reģistrā Uz tēmu sarakstu
Priekšnodoklis pirms reģistrācijas PVN reģistrā
Uzņēmums tiks reģistrēts par PVN apliekamo personu tuvākajā nākotnē( mēneša laikā). Un pēc likuma 10. panta 1. daļas 1^4 un 1^6 punkta uzņēmums var atskaitīt priekšnodokli pvn summas saņemtajos rēķinos par pakalpojumiem, kas bija saņemti ne agrāk kā 3 mēnešos pirms reģistrācijas.
Bet ja uzņēmumam ir rēķini par ražošanas telpu nomu un elektrību, kas bija nepieciešami produkcijas ražošanai, un saražota produkcija tiks pārdota Lielbritānijas uzņēmumam, tātad ar 0 % PVN. Vai šajā gadījumā ir tiesības iekļaut samaksāto PVN priekšnodoklī?
Milzīgs paldies par palīdzību!!!!!
Atbildes (16)
Domāju , ka
var.Joturpmāk jau Jūs arī šos PVN liksiet priekšnodoklī kaut arī realizācija būs ar 0%. Tikai viss jānoformē atbilstoši PVN likuma prasībām.
Tikai uzrādit varēsiet pirmajā PVN deklarācijā pēc reģistrēšanās PVN maksātājos.
Еще раз внимательно прочтите
(15) Šā panta 1.4daļā minētā atskaitāmā priekšnodokļa summu nosaka:
1) attiecībā uz krājumos esošajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;
2) attiecībā uz pamatlīdzekļiem - pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;
3) attiecībā uz pakalpojumiem - pamatojoties uz apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.
Еще лучше будет, если Вы письменно обратитесь в ВИД за разъяснением и получите от них тоже письменный ответ. Только вопрос формулируйте очень конкретно, чтобы получить более конкретный ответ.
спасибо!
Я так и сделаю... напишу письмо в ВИД.
О результатах сообщу
Mozhno vopros na podobnuju temu? U menja IK, kotorogo "vikinuli" iz PVN plateljwikov . Sej4as "vosstanavlivajertsja". No VID prosit kakuju-to vipisku po PVN za posledij period... (izvinite, 4to ne o4enj konkretno)
Cto eto za vipiska takaja? I kak ona dolzhna vigljadetj?
А может лучше в ВИДе уточнить какую выписку они хотят?
kakuju-to vipisku po PVN za posledij period - а что значит какую-то выписку? На не очень конкретно заданный вопрос, можно получить только не очень конкретный ответ.
Когда мое СИА восстанавливалось, то никакую выписку не просили.
Albina, a cto v VID-e prosili dlja vosstanovlenija?
Delo v tom, 4to u menja toljko soveta poprosili i ni4ego vrazumiteljneje i konkretneje, 4em ja napisala v etom forume, ne rasskazali. Znaju toljko, 4to nuzhno "sobratj PVN"i sdatj "cegot-to"v VID
Nadejusj, dostanu v blizhajsheje vremja nomer telefona v VID, togda budu pitatsja sozvonitsja
Вообще ничего не просили.
Nata25, так посмотрите 3 статью закона о ПВН, может декларации не были сданы до исключения из регистра, так их сдать нужно, никаких выписок от плательщика ВИД не требует.
Извините, что не совсем в тему, но по этому же вопросу, у меня "малыш" скоро достигнет 10000 и надо будет регистрироваться, я не могу понять что на счет PL (attiecībā uz pamatlīdzekļiem - pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība) это что получается я смогу с ранее купленых средств вытащить PVN, а как будет с проводками? Я ведь их всей суммой ставила вместе с PVNом на 1230, это не правильно? Понимаю, что конечно надо читать закон, но все же
Да правильно Вы ставили, только и износ начисляли с общей стоимости, а если захотите "вытащить" ПВН, то придёться уменьшить эти затраты, потому как будет Д57ХХ К74ХХ.
А я износ еще не считала, он у меня в ноябре зарегистрировани баланс сдавать не хотел, т.е. будет проводка Д5721-К1230? А если я не буду вытаскивать PVN с PL, ведь это можно но не обязательно, верно?
проводка Д5721-К1230 - Не-а, так с ОС, введённым в эксплуатацию, не можно. А ПВН вытаскивать не обязательно, только разрешается, но не обязывается.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture