Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Dekloracija po PVN
Dobrij den!
POdskazite, kak budet pravelno!
Mi filial i golovnomu predprijatiju po ih prosbe zdelali paru uslug, kotorije oni v svoju o4ered dalwe realizujut.
Golovnomu predprijatiju mi vipisali za okazannije uslugi vnutrenniju naklodnuju, gde sootvetsvenno PVN ne ukazivaetsja.
Sej4as zapolnjala dekloraciju po PVN v stroke 49 (neaplikami darijumi) nuzno li ukazivat suumu zdelki?
Atbildes (4)
Если вы разные налогоплательщики, то надо было выписывать строгую накладную со всем НДС как всем остальным.
Если один налогоплательщик, то никакого НДС внутри себя не будет.
Nalogoplotilwik odin. Eto to samo po sebe jasno, o PVN i re4e ne idet. menja interesuet nuzno li voobwe suumu zdelki ukazivat v dekloraci v stroke 49. Eto vse taki kak nikak no dohod filiala
Ja neiet runa par PVN tad kāda runa par deklarācijas rindām.Tad kad galvenais uzņēmums realizēs , tad arī parādīs PVN uzskaitītu.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture