По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

PVN Uz tēmu sarakstu

PVN
Dobrij denj! Podskazite, pozaluista: firma stala platelshikom PVN 3.05.06. 5-go maija vistavljaet scheta za period 01.04.06.g.-30.04.06.g. Nuzno li nachisljatj PVN?

V svoju ocheredj firma 5-go maja poluchaet schet ot postavshika za period 01.04.06.g.-30.04.06.g. i datirovan 30.04.06.g. ili 01.05.06.g. Kak bitj s prednalogom? Spasibo!
Jelenau_
Jelenau_ 06.05.2006 11:20
238 ziņojumi

Atbildes (3)

5 мая вы выписываете счета с ПВН. С 5 мая и отчисляете предналог. Не раньше.
F5
F5 06.05.2006 17:40
1586 ziņojumi
Начиная с 5 мая и вперед. Не назад.
F5
F5 06.05.2006 17:40
1586 ziņojumi
1-майский счет Вы выставлю с НДС т.к с этого момента явл.его платильщиком.

2-10pants NAV tiesības 2) ja pakalpojumi ir saņemti agrāk nekā trīs mēnešus pirms apliekamās personas reģistrācijas apliecības saņemšanas;3) attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, kuri ir radušies pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (tajā skaitā — biroja telpu noma, biroja uzturēšanas pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, degvielas iegāde, transportlīdzekļu nomas pakalpojumi). Т.е. если полученные услуги НЕ были админ.характера, то МОЖНО отчислить НДС т.к срок менее 3месяцев.
Jk
Jk 06.05.2006 19:59
1211 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.