Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN Uz tēmu sarakstu

Lvl 24.04.2006 16:46
186 ziņojumi
186 ziņojumi
Atbildes (10)
Скорее всего, на доходы (Д 8290, например). Эта сумма через расчет прибыли-убытков попадет в декларацию ПНП и там уже ничего показывать не надо. Я так думаю, может, меня поправят.
Kak v balanse otrazhena summa pereplati za vse goda? Esli v debitorax, mozho zakazatj vipisku v VID po nalogam, esli estj pereplata, to no zajavleniju napravitj etu summu na pogashenije drugix nalogov- IIN, Soc...

Naddi 24.04.2006 16:59
7 ziņojumi
7 ziņojumi
Надди, переплату можно направить только за последние 3 года. А эта переплата с 1998 года, так что она уже "пропала".
Хотя я на Вашем месте Нади не торопилась бы её списывать, авось станете налогоплательщиками, так её ипользовать можно. Т.е. какое то время не платить НДС.
Spasibo, Amuil za popravku!

Naddi 24.04.2006 17:03
7 ziņojumi
7 ziņojumi
Пишу одно, думаю - другое. Хорошо хоть счет правильно указала. Прошу прощенья за введение в заблуждение.
A v UIN deklaracii, kuda popadaet eta summa, v kakuju stroku?

Lvl 24.04.2006 17:29
186 ziņojumi
186 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt