Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
PVN pielikums Uz tēmu sarakstu

Krista_8k 19.04.2006 23:38
157 ziņojumi
157 ziņojumi
Atbildes (9)
По-моему, да, напишите номер таможенной декларации, сумму от которой считался налог, сам налог и клиентом укажите Valsts kase.
Liels paldies.

Krista_8k 19.04.2006 23:41
157 ziņojumi
157 ziņojumi
Бывает еще так что авансом платят на границе НДС. Так теперь можно сразу списывать в предналог в 61 строку всю сумму и не ждать деклараций. И тогда надо указыть номер платежки.

Dcba 19.04.2006 23:45
1999 ziņojumi
1999 ziņojumi
Мы, по-прежнему, по декларациям ведем учет. Кстати, и СГД по ним сверяется, а ежели по платежкам, то у них нестыковка получается.
Какая не стыков и с чем нестыковка?

Dcba 19.04.2006 23:51
1999 ziņojumi
1999 ziņojumi
У них с таможни данные по каким декларациям какие суммы налога заплачены и так они сверяются с данными плательщика.
Тогда из можно надурить?
.


Dcba 19.04.2006 23:56
1999 ziņojumi
1999 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt