По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

sākumbilance Uz tēmu sarakstu

sākumbilance
Palīdziet lūdzu, kā rīoties lai izveidotu SIA sākumbilanci (pārreģ. no IU IIN maksātāja - ieņ.-izd. uzskaite). Debitori, kreditori, naudas līdzekļi ir kārtībā. KO darīt ar pamatlīdzekļiem? Un kur likt starpību starp Aktīvu un Pasīvu?
Kolibri
Kolibri 12.04.2006 16:24
486 ziņojumi

Atbildes (28)

ОС ставить на учет.

В чем разница вышла по Д и К? Убытки? Прибыль?
C2h5oh
C2h5oh 12.04.2006 16:44
1948 ziņojumi
kĀDĀ VĒRTĪBĀ LIKT PAMATLĪDZEKĻUS. ATLIKUŠAJĀ, KAS PALIKUSI RĒĶINOT PĒC DEGRESĪVĀS METODES IIN APRĒĶINĀŠANAI?
Kolibri
Kolibri 12.04.2006 16:48
486 ziņojumi
Разница между активом и пассивом при переходе с простого учета на учет в двойной записи - это, как правило, прибыль владельца, которую он не забрал. Поэтому можно поставить в нераспределенную прибыль прошлых лет.
Martinas
Martinas 12.04.2006 22:42
38532 ziņojumi
Я ставила в резервы.
Albina
Albina 12.04.2006 22:45
64857 ziņojumi
А лучше, если деньги есть, пусть заберет свою прибыль в карман, и разницы не будет.
Martinas
Martinas 12.04.2006 22:53
38532 ziņojumi
ОС я бы ставила по начальной Д и сумму начисленного износа в К. Только мне не нравится регресивный метод. Но это дело вкуса.
C2h5oh
C2h5oh 13.04.2006 07:43
1948 ziņojumi
Paldies Jums liels. Kļuva skaidrāks.

Kā man darīties ar PL? Atsevišķi katram pamatlīdzeklim izrēķināt kartīti pēc degresīvās metodes laikā kad bija IU maksātājs un pēc tam turpināt pēc lineārās metodes??? Vai tā būs pareizi?

Un kā ar ieņ., izd, kas nav iekļauti IIN maksātājam? Nesamaksātie debitoru parādi iekļaujami ieņēmumos un kā ar nesamaksātājiem kreditoru parādiem - vai tie arī jāiekļauj izdevumos, vai nē - sakarā ar preču vērtību korekciju IIN maksātājam?
Kolibri
Kolibri 13.04.2006 08:02
486 ziņojumi
ОС ставила по остаточной, определяла срок эксплуатации и расчитывала амортизацию в СИА уже по линейному методу, согласно методики в СИА. Так мне пояснили на консультации .
Klem
Klem 13.04.2006 09:49
212 ziņojumi
Да, так будет проще.

А с дебиторами -кредиторами Вам же все понятно было? вы же корекцию сделали?
C2h5oh
C2h5oh 13.04.2006 09:52
1948 ziņojumi
Debitoru un kreditoru summas man ir skaidras. Bet manuprāt arī šis te debitoru summas jāuzrāda pa arī kā ieņēmumi ji IU viņi netika uzrādīti kā ieņēmumi jo nebija saņemta nauda bankā. Tas pats ar izdevumime? Vai jā?
Kolibri
Kolibri 13.04.2006 10:11
486 ziņojumi
Если в доходах ИУ вы не показываете суммы, то думаю надо показать в доходах будущих периодов в СИА, ведь иначе дебет и кредит не сойдутся , ведь учет ПВН в ИУ ведется не получению денег.
Klem
Klem 13.04.2006 10:53
212 ziņojumi
Tieši tāpat domājua rī es, ka šie nesamaksātie debitoru parādi jāliek arī kā ieņēmumi SIA. Bet kā ir ar kreditoru parādiem un izdevumiem?
Kolibri
Kolibri 13.04.2006 14:52
486 ziņojumi
Es domaju, ja izdevumos IU tās summas netika ieslēgtas, tad viņiem jābūt vai krājumos vai nakamo periodu izdevumos ( atkarība kas par kreditorīm tie ir), citādi bilance nesanāk pec mana prāta
Klem
Klem 13.04.2006 14:58
212 ziņojumi
Debitorus un kreditorus bilancē esmu salikusi. Bet varbūt tiešām jāliek debitors un tā pati debitora summa bez pvn nākamo periodu izdevumi? Es biju domājusi, ka sākumbilancē šos ieņēmumus un izdevumus, kauri nav samaksāti un par kuriem nav samaksāts nelikt vispār, bet uzreiz ar 1. grāmatojumu pārgrāmatot uz SIA ieņēmumiem un izdevumiem. Bet ko atkal likt pretī? Varbūt tiešām tie varētu būt nākamo periodu izdevumi un nākamo periodu ieņēmumi???

Biju šodien uz VID konsultēies - neko man nevar pateikt.
Kolibri
Kolibri 13.04.2006 16:04
486 ziņojumi
Jūsu domu man grūti saprasts. Ja debitors ir debeta tad kas ir kredīta pusē? Pats par sevi debets nevar būt,kredīta puse jabūt ciparam, ja tā summa aizietu uz realizāciju IU, tad rezultats - īpasnieka peļņa vai IU sainmiecības rezultats pēc deklarācijas iesniegsanas.
Klem
Klem 13.04.2006 16:17
212 ziņojumi
Kolibri , pēc manām domām nesaņemtās summas un nesamaksātās summas uzreiz jāslēdz uz peļņu un zaudējumiem un rezultāts jāparāda pie pašu kapitāla peļņa vai zaudējumi iepriekšējo periodu uz SIA bilances sākumu. Jo PVN no šīm summām ir jau uzskaitīts un uzrādīts priekšnodoklī un savādāk ja neslēgsiet uz peļņu vai zaudējumiem kā tiksiet galā ar turpmāko periodu PVN deklarācijām.
Ilma
Ilma 13.04.2006 16:36
30495 ziņojumi
Jā bet apdomāju savu uzrakstīto un tagad arī nevaru saprast kur liksiet summas saņemtās debitoru parāds un nesamaksātās kreditoru parāds tāda gadījumā.Jāpadomā vairāk bet tagad nav laika - drusku jāatvadās no kolēģiem . Kā nekā 4 dienas bez viņiem - mūsu mīļajiem.
Ilma
Ilma 13.04.2006 16:54
30495 ziņojumi
:-?
Kolibri
Kolibri 18.04.2006 13:39
486 ziņojumi
Vai kādam nav bijusi šāda situācija? Kā jūs rīkojāties?
Kolibri
Kolibri 18.04.2006 13:40
486 ziņojumi
Man šāda situācija nav bijusi , bet ieinteresēja. Palasījos ž.BILANCE 2003.gadajūnija mēnša NR. 11(71) .Tur ir garš raksts par IU pārejas kontējumiem uz SIA. Bet viena nelaime , tur manuprāt nav parādīts tāds IU , kurš ir PVN maksātājs. Ja tā nebūtu , tad lieta vienkāršāka . Ieņēmumus un izdevumu var parādīt kā iepriekšējo gadu ieņēmumus izdevumus aprēķinot peļņas nodokli papildus par iepriekšējo gadu. Par to tur smalki aprakstīts. Bet kur likt jau iepriekš uzskaitīto PVN , kas arī būs jāsaņem piem. ar debitoru parādu nav skaidrs.Vēl paskatīšos Leibus grāmatā par grāmatvedību vienkāršā ierakstā. Tur cik atceros lasīju arī apskatīts šis gadījums .
Ilma
Ilma 18.04.2006 13:56
30495 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.