По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Pereplata naloga Uz tēmu sarakstu

Pereplata naloga
Добрый день!Если есть переплата налога,допустим социального,нужно ли в конце года эту переплату отнести на счёт D2391/K5725
Olga1165
Olga1165 12.04.2006 13:27
49 ziņojumi

Atbildes (5)

Jā. Un nākošā taksācijas gada 1. darba dienā veikt pretēju grāmatojumu.
Liepupe
Liepupe 12.04.2006 13:29
nav ziņojumu
В принципе да, но я не делаю.;)
Xan
Xan 12.04.2006 13:31
4878 ziņojumi
А зачем?? Если Вы плохо разбираетесь в балансе т не поймете, что если остаток по Дт , то это дебитор, то перенесите на счет дебитора 2390 , чтобы не запутались. Если баланс видите не в первый раз и его понимаете, то зачем переносить??
Amuil
Amuil 12.04.2006 14:17
26370 ziņojumi
Я то понимаю и баланс в моей жизни не первый.Я хочу знать,как правильно будет и чтобы было понятно другому лицу,когда будет смотреть баланс
Olga1165
Olga1165 12.04.2006 14:25
49 ziņojumi
Piemēram, VID metodikā par PVN ir teikts:

29. Ja taksācijas gada beigās konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" atlikums (saldo) ir debetā, tad PVN summu pārgrāmato kā PVN pārmaksu un grāmatvedībā uzrāda:

D "Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis"

K "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli".

Domāju, ka tādu pašu metodi var attiecināt arī uz citiem nodokļiem.
T_
T_ 12.04.2006 14:30
692 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.