Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļu konvencijas, ofšori, nerezidenti, brīvas ekonomiskās zonas, muita
Подскажите как оформить! Uz tēmu sarakstu

Olicka 24.03.2006 21:26
2 ziņojumi
2 ziņojumi
Atbildes (5)
Инвойс регистрируете как обычный документ о приходе товара. Д 2130 (7120) К 5310- к примеру. Только дата должна быть датой растоможки. Без всяких налогов! Налог по таможенной декларации Вы платите государству Д 5721 К 2620 - к примеру.
Только я бы посоветовала Вам для "импортный" ПВН назвать как-нибудь иначе, типа 5721... Тогла легче будет заполнять ПВН декларацию. Обычный ПВН 5721 попадет в 62 графу, а импортный - в 61 графу, вместе же они учтутся в 60 и внизу.
Спасибо за ответ,но я с инвойсом сталкнулась впервые,я ток поняла что инвойс надо регистрировать в журнал о приходи товара,а что делать с расторможкой ее тоже прикладывать(что обозначают эти цифры -61графа,62.)Извените я начинающий предпринематель,так что если можно поподробнее.

Olicka 25.03.2006 07:30
2 ziņojumi
2 ziņojumi
Это для ПВН плательщика.При составлении ПВН декларации. Получили товар- зарегистрировали в журнале на торговой точке. Я пишу внутр. накладную-наименование, к-во, сумма.Потом все бухгалтеру-для составления прихода-расхода и декларации ПВН.

F12 25.03.2006 08:13
639 ziņojumi
639 ziņojumi
Если Вы начинающий предприниматель и пока не являетесь ПВН плательщиками, уплаченный при растаможивании ПВН у Вас идет в расходы. И тогда мой Вам предыдущий ответ пока для Вас не актуален (указанные мной графы в ПВН декларации - отчет такой для ПВН-плательщиков). А дальше - как советовала Ф12 - регистрируете приход инвойса в журнале.... и далее по тексту. Только без ПВН декларации

Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt