По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

Накопленный налоговый износ Uz tēmu sarakstu

Накопленный налоговый износ
Если на конец года ОС нет, все исключены в текущем году. Налоговый износ за текущий год подсчитан. В бланке Износ для налогов в графе Накопленный износ должен быть ноль. Я права?

Например для 3 категории

1.Kategorijaskoriģetā vērtība uz taksācijas perioda beigās=859

2.Atlikusivērtība,no kuras aprēkināta taksācijas perioda nolietojmu = 859

3.Gadanolietojuma summa taksācijas periodā =601

4.Uzkrataisnolietojums taksācijas perioda beigās =0

5.Atlikusivērtība taksācijas perioda beigās =0

По логике так, а то смотрю чужой баланс и "не въезжаю"
Julijatim
Julijatim 24.03.2006 16:19
8799 ziņojumi

Atbildes (29)

А, по-моему, не обязательно должен быть 0.
Albina
Albina 24.03.2006 16:27
64857 ziņojumi
Я поняла,что налоговый износ начимсляется первый раз?
Rcs
Rcs 24.03.2006 16:30
1747 ziņojumi
Я посмотрела табличку для расчета, которую мне в прошлом году дала ревидент так,там он все время накапливается, независимо от исключения ОС. Так что он будет с каждым годом все больше и больше?

И сразу второй вопрос родился: А чем 1 графа отличается от 2?
Julijatim
Julijatim 24.03.2006 16:32
8799 ziņojumi
Если в категории (по финансам)на конец года не остается ни одного ОС, то износа налогового не будет, а вся сумма уйдет на уменьшение в декларацию и на конец года в налоговом будет 0.
Tt7
Tt7 24.03.2006 16:34
37863 ziņojumi
Нет, но на начало года ОС тоже не было. То есть тоб что в 2005 году купили, в том же году и продали. До этого износ начислялся в течении лет десяти. Но документов у меня нет сейчас.
Julijatim
Julijatim 24.03.2006 16:34
8799 ziņojumi
В Финансовом не было?
Tt7
Tt7 24.03.2006 16:35
37863 ziņojumi
А если это первый раз ,то все равно начислен налоговый износ за год таксации 601,тогда и uzkratais nolietojums uz gada beigam тоже должен быть 601.А остаточная стоимость на конец года 859-601=258. Или вопрос не поняла?
Rcs
Rcs 24.03.2006 16:38
1747 ziņojumi
Если нет налогового, то финансовый износ надо восстанавливать в декларации?

На странице СГД не нашла в методичке никаких примеров Куда они пропали?
Julijatim
Julijatim 24.03.2006 16:38
8799 ziņojumi
Пропустила,что ОС больше нет.
Rcs
Rcs 24.03.2006 16:39
1747 ziņojumi
Я так понимаю, если ОС исключаются, то и накопленный износ должен списыватся, по анологии с финансовым.
Julijatim
Julijatim 24.03.2006 16:41
8799 ziņojumi
В карточках налогового износа накопленный износ не уменьшается при исключении ОС, он все время накапливается.
Xan
Xan 24.03.2006 16:55
4878 ziņojumi
Никуда он не списывается этот накопленный. Если нет ОС в финансовом вообще и уже на начало года, то никакого налогового и в помине не может быть за текущий, остаточной стоимости по налогам точно так же не может быть. Смотри прошлый год, что там на начало года и на конец по финансам, а потом корректируй налоговый.
Tt7
Tt7 24.03.2006 16:55
37863 ziņojumi
Понятно ровно настолько, что я ушла принять крепких 150гр.

Посему спрашиваю, почему нет налогового износа, когда по балансу Сакума вертиба =0, Иегадаатс =1196, Апрекинаатс нолиетоюмс =21, изследтс =1175б атликсии вертиба- 0? Налоговый то будет с 21?
Julijatim
Julijatim 25.03.2006 01:24
8799 ziņojumi
А мне кажется, что будет

коригета вертиба периода бейгас 0+1196-1175=21

нолиетоюма сумма таксацияс периода - 21

узкрайтас нолиетоюмс - 21

атликуси вертиба пец таксац.периода - 0
Logram
Logram 25.03.2006 08:21
6070 ziņojumi
Если все ОС из категории выбыли, то налоговый износ за год таксации не начисляется.
Makssoft
Makssoft 25.03.2006 09:52
24118 ziņojumi
А как же быть с этим пунктом?

"4) остаточная стоимость основного средства соответствующей категории, по которой рассчитывается износ за период таксации, определяется увеличивая остаточную стоимость предтаксационного периода этой категории основных средств на стоимость приобретенного или созданного в период таксации основного средства или на капитальные затраты на основные средства соответствующей категории и уменьшая на остаточную стоимость исключенных или утраченных в результате стихийного бедствия или в ином принудительном порядке основных средств, определенную в финансовом бухгалтерском учете плательщика в момент их исключения.

(пункт 4 в ред. закона от 21.06.1996; частично изменен Законом ЛР от 12.12.2000)"
Logram
Logram 25.03.2006 10:13
6070 ziņojumi
Это описан алгоритм расчёта, но ведь выбывшие ОС не участвуют в расчёте налогового износа, так если в категории нет ни одного ОС, какой такой износ Вы хотите рассчитать?
Makssoft
Makssoft 25.03.2006 10:19
24118 ziņojumi
Я этот алгоритм понимаю так, что, если купили ОС,1 месяц оно функционировало, потом продали, то за этот 1 месяц начисляем фин.износ и налоговый.

Только для налогового износа будем брать стоимость "стоимость приобретенного минус стоимость исключенных,определенную в финансовом бухгалтерском учете плательщика в момент их исключения".

Вот, как у Юлиятим

Купили 1196

фин.износ 1196/5/12*1=21

Продали 1196 - 21 = 1175

Для налогового износа берём 1196 - 1175 = 21

Вообще в таком случае, когда купили и продали в одном году, получается финансовый=налоговому.

А, если Вы не будете начислять налоговый, то Вы лишаете предприятие скидки, предусмотренной законом.

Конечно, это моё мнение.Может я не права.:(
Logram
Logram 25.03.2006 10:46
6070 ziņojumi
ОС участвовали в хоз.деятельности и за это время начислялся финансовый износ. Д7410 =21 Поэтому думаю,что надо начислить налоговый. 1196-1175=21*70%=15 лат. Потом корректировать вдекларации. Прибыль+21-15.
Julijatim
Julijatim 25.03.2006 10:54
8799 ziņojumi
А мне кажется, надо брать все 21.Ведь они меньше 50.
Logram
Logram 25.03.2006 11:00
6070 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.