Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Verno li?
Dorogije kolegi, pomogite! Verno li, sto: kogda rasscitivajut iznos dlja nalogov, to na dvojnuju stavku umnozajut ostatocnuju stoimostj PL, kotoraja stoit v balanse? Spasibo !
Atbildes (6)
Нет, не верно. Налоговый износ начисляется на остаточную НАЛОГОВУЮ стоимость, а не на балансовую.
Bilancē stāv atlikusī PL vērtība (iegādes vērt. - finansu nolietojums). Jūs taču rēķiniet PL nolietojumu nodokļiem, tad arī izveidojas atlikusī vērtība un no tā atlikuma tālāk rēķiniet nolietojumu nodokļiem.
Нет, не верно. Для налогов износ рассчитывают согласно 13.ст. закона
Небольшое уточнение: учет ОС ведется в финансовом учете и налоговом отдельно. Финансовый износ начисляется согласно утвержденной методике учета, налоговый износ начисляется раз в год.
Na dvoinuju stavku umnožajut ostatočnuju stojimostj, kotoraja nalogovaja. To jestj, vprošlom godu vi rasčitivaļi nalogovij iznos i ostatočnuju stojimostj dļa nalogov. Iz etoi ostatočnoi stoimosti pļus korekcija na vnovj priobritjonnije minus vibivšije vi visčitivajete iznos dļa nalogov.
Aprēķinu Jūsu pieminētā kārtībā veic no posteņa *atlikusī vērtība nodokļiem uz 31.12.2005.*.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture