По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Rēķins+PPR Uz tēmu sarakstu

Rēķins+PPR
V maje prišel sčet za rabočuju odeždu 135.50Ls ego oplatili,v ijune prislali PPR v kotoroj ukazano +za pošiv 10.42+PVN, kak pravilno otrazit etu summu v učete, kakie provodki. Zaranee blagodarju vsex pomogšix.
Era
Era 27.06.2003 16:45
37 ziņojumi

Atbildes (3)

В мае Д2190-К2620=135,50

Можно сразу, раз счет у вас есть, Д5721-К2190=20,67

Потом в июне получена накладная: Д7550-К5310=125,25 Д5721-К5310=22,55 и зачет аванса Д5310-К2190=135,50 и сторнируете НДС Д2190-К2190=20,67.Там у Вас правда услуга, так что правильно НДС отчислять в предналог только при оплате.

В декларация по НДС в мае - предналог 20,67, в июне 1,88 (если доплатите за услугу)
Julijatim
Julijatim 27.06.2003 17:02
8799 ziņojumi
Получена накладная - Д 2410, одежду выдали по списку с подписями о получении и датой - Д 7550 - К 2410.
Inst
Inst 30.06.2003 10:20
nav ziņojumu
Почитайте методичку по НДС , там очень красиво описана Ваша ситуация и проводки по ней, в т.ч. и НДС.
Amuil
Amuil 30.06.2003 11:23
26369 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.