По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Līzings un PVN Uz tēmu sarakstu

Līzings un PVN
Labdien, līzings EUR no 2003.g. Pēc PPR D1230 K5140; D2311 K5140. Priekšnodokļi atskaitiju pēc apmaksas D5140 K2620; D5721 K2311. Zvērināta revidente pieprasa PVN katru mēnesi atskaitīt pēc rēķina. Bet kā to izdarīt, ja otro reizi negramatot pēc rēķina un vēl problēma ar valūtu kursa starpību. Palīdziet lūdzu.
Elli1
Elli1 13.03.2006 13:18
18 ziņojumi

Atbildes (29)

Nu es dariiju taa,ka sanemot PPR par finanshu liizingu

D123

D5721

K5310

Peec tam 5310 sadaliiju uz ilgtermina un iistermina saistiibaam.Likumsnosaka to, ka PVN var atskaitiit uzreiz prieksnodoklii, bet tas laikam bija saakot no 2004.gada1.maijaa....
Inceles
Inceles 13.03.2006 13:48
533 ziņojumi
Ta ir pēc 01.05.04.,bet varbūt kādam ir līzings EURo un līdz 1.maijampaņemts. Kā ir ar priekšnodokļa atskaitīšanu: pēc rēķina vai maksājuma uzdevuma.
Elli1
Elli1 13.03.2006 14:30
18 ziņojumi
Можете отчислять в предналог при получении счета.
Svetaz
Svetaz 13.03.2006 15:00
nav ziņojumu
Проводку Д2311 К5140 при заключении договора много обсуждали на форуме. Пришли к выводу что она не очень корректна. Можно при получении счета просто ставить Д5721 К5140. Оплата Д5140 К262..

А почему проблема с валютным курсом? ЕВРО же не меняется?
Svetaz
Svetaz 13.03.2006 15:06
nav ziņojumu
Если банк конвертирует по своему курсу, то у вас будут прибыль или убытки от конвертации.
Svetaz
Svetaz 13.03.2006 15:08
nav ziņojumu
ПВН отнесен на 2311 при получении ППР на ОС, поэтому нужно закрывать 2311 проводкой Д5721 К2311.
Elli1
Elli1 13.03.2006 15:23
18 ziņojumi
Если уже отнесен, то так и закрывайте, делать это можно по дате выписки счета.
Svetaz
Svetaz 13.03.2006 15:27
nav ziņojumu
Svetaz, закрываем 2311 по счету, т.к. курс EUR в банке другой. Еще есть ПВН на проценты, если брать по счету - много курсовых разниц. Спасибо за помощью.
Elli1
Elli1 13.03.2006 15:47
18 ziņojumi
А что в счете стоит ПВН не по курсу банка Латвии?

Или разница появляется в момент оплаты счета? Если в момент оплаты, то это прибыль или убытки от конвертации. ПВН в Декларацию должен попадать по курсу БЛ, поэтому там никаких курсовых разниц быть не может.
Svetaz
Svetaz 13.03.2006 15:53
nav ziņojumu
Разница появляется в момент оплаты. Проценты и ПВН на них относим вначале на 554 ,а не Д822 К2620.
Elli1
Elli1 13.03.2006 17:03
18 ziņojumi
Сижу с такой же ситуацией - акт сверки с лизинговой компанией не идёт, так как в своё время бухгалтер намудрил с процентными платежами, акцептовав при получении, а это плавающая ставка (проводка первоначально была сделана ДТ 2410 КТ 5310, а когда происходит оплата то ДТ 8220 КТ 2410! Также предналог "висит" в 2311 и при оплате списывается в ДТ 5721! И ниразу не считалась прибыль или убыток от конвертации (ЕВРО)! Тоже буду просить помощь Форума, если не разберусь в этих записках сумашедшего!:)
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:09
260 ziņojumi
Adnegel навено его составили так, как и этот ник.
Qwert
Qwert 13.03.2006 21:10
885 ziņojumi
Elli1 --- Разница появляется в момент оплаты. Проценты и ПВН на них относим вначале на 554 ,а не Д822 К2620. - А вот лизинговая компания прислала акт сверки только на сумму отсавшегося основного долга без процентных платежей!
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:11
260 ziņojumi
Да, как в старых интермедиях А.Райкина - два пишем, три на ум пошло!
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:13
260 ziņojumi
Inceles --- Форумчане уже однажды отвечали, что если финансовый лизинг, то нельзя сразу относить в предналог! Надо поискать эту переписку!
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:16
260 ziņojumi
А что думает наша пятёрка рекордсменов (влючая Inst)???
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:19
260 ziņojumi
Inceles все правильно написала. Это относится только к предналогу по лизингам, взятым до 1 мая 2004 года.
Albina
Albina 13.03.2006 21:20
64891 ziņojums
У нас лизинг оформлен 07.07.2004 года и на 01.01.2005 года есть ДТ 2311, так как отнесли сумму предналога в 2311! Вот и приходится по мере оплаты списывать в ДТ 5721 весь 2005 год и сей год! Может в январской отчётности за 2005 год весь оставшийся остаток отнести на ДТ 5721, всё равно все месяца практически подлежат изменению из-за многих ошибок? Аlbina! Как Вы считаете?
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:32
260 ziņojumi
Даже не знаю. Подождем, что другие скажут.
Albina
Albina 13.03.2006 21:56
64891 ziņojums
Хорошо!:)
Adnegel
Adnegel 13.03.2006 21:57
260 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.