По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

Отлож.налог Uz tēmu sarakstu

Отлож.налог
Пожалуйста, специалисты, помогите!

Фирма зарегистрировалась в 2004году.

2005 год закончила с прибылью 808,22Лс.

Налог на прибыль получился (808 + фин.износ 380 – налог.износ 837 – убыток 2004 года 253)*15%=14,70

808,22-14,70=794Ls – идёт в баланс в 550 строку pārskata gada nesadalītā peļņa

808,22-14,70-253=541Лс – нерасп.прибыль для выплаты дивидендов.

Я сделала год.отчёт (но ещё не сдала), вообще ничего не зная про отлож.налог. Теперь хочу его вычислить и всё исправить.

Фин. : Ост.стоимость на 31.12.2005. 956

Налог.: Ост.стоимость на 31.12.2005. 377

Накоп. на отпуск 13,40 +24,09% =16,63

(956-377)*15%= 86,85

16,63*15%=2,49

86,85-2,49=84,35 - отлож.налог. Правильно?

В баланс вписываю в Пассив в 580 строку Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 84, а в 550 строке pārskata gada nesadalītā peļņa 794 меняется на 794-84=710. Больше ничего в балансе не трогаю. Правильно?

Теперь в P/Z aprēķins

В строке 160 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem остаётся 808,

вставляю новую строчку Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem с суммой 84, а в строке Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 794 меняется на 710. Правильно?

Декларацию по подох.налогу не трогаю, там всё остаётся как было ((808 + фин.износ 380 – налог.износ 837 – убыток 2004 года 253)*15%=14,70).

Пишу протокол: теперь нерасп.прибыль получается не 541, а 541-84=457Лс – это можно на дивиденды.
Jelena1
Jelena1 03.03.2006 15:58
1689 ziņojumi

Atbildes (109)

Нее, так смело оперировать прибылью прошлых лет без решения владельцев, не допускается . И вообще, вся информация по расчету отложенному за предыдущие периоды отражаются в приложении к годовому отчету, а с эту разницу по отложенному в 2005 году и начислите, зачем прибыль прошлых лет дергать?
Tt7
Tt7 21.03.2006 22:38
37863 ziņojumi
Ну и славненько, значит, я правильно понимаю, что это все надо только отразить в приложении к годовому отчету, а проводки появятся только по 2005 году.
Irena22
Irena22 21.03.2006 22:41
42998 ziņojumi
Да не только в приложении, но и в начальных остатках на 2005 год,но чтобы получить разницу по счёту, надо иметь остатки по этому счёту.Конечный остаток на 2005 год есть - и он - в балансе, разница есть - и она - в П - У, а где в бух.регистрах нач.остаток, тот, который и появился в рузультате коррекции?
Katriona
Katriona 21.03.2006 22:50
313 ziņojumi
Не "идёт" у меня баланс без этого
Katriona
Katriona 21.03.2006 22:54
313 ziņojumi
Мне кажется, что под "разницей" подразумевался как бы остаток по отложенному налогу на конец 2005 года.
Irena22
Irena22 21.03.2006 23:00
42998 ziņojumi
Katriona, да поймите Вы, что никакие остатки на начало 2005 года не должны меняться из-за отложенного, нельзя затрагивать прибыль прошлых лет, судьба которой решена учредителями, просто так. Расчеты отложенного отражаются в приложении к отчету, при расчете отложенного за 2005 год учтете влияние разницы предыдущих лет, эту разницу и начислите в отчете за 2005 год. А собственников проинформируете, потому как им принимать решение об утверждении этого отчета.
Tt7
Tt7 21.03.2006 23:01
37863 ziņojumi
Правильно, Ирена! Этот остаток и начислится Д88ХХ К42ХХ.
Tt7
Tt7 21.03.2006 23:02
37863 ziņojumi
Кто-нибудь на практике пересчитывал эти остатки? Неужели у всех всё получилось?Поделитесь, как ?
Katriona
Katriona 21.03.2006 23:03
313 ziņojumi
Осмысливаю...
Katriona
Katriona 21.03.2006 23:06
313 ziņojumi
Я пока только в теории
Irena22
Irena22 21.03.2006 23:10
42998 ziņojumi
А зачем остатки пересчитывать?
Albina
Albina 21.03.2006 23:21
64857 ziņojumi
Расскажи лучше как сама отложенный считала, у тебя опыт уже есть
Irena22
Irena22 21.03.2006 23:22
42998 ziņojumi
А он у меня в активе получился. Я показывать не стала. А проводки уже Тт7 написала.
Albina
Albina 21.03.2006 23:25
64857 ziņojumi
Ирена, да что там считать-то? Это ж как дважды-два!:)
Tt7
Tt7 21.03.2006 23:26
37863 ziņojumi
Получается, я тоже не все осмыслила. В балансе я должна показать скорректированные данные на начало периода.Прибыль я не могу трогать распределенную. А если я найду прошлогоднюю ошибку, то прибыль все равно изменится, независимо от решения учередителей.
Kel
Kel 21.03.2006 23:26
12066 ziņojumi
Леночка, прочти еще раз внимательно 4 стандарт, когда нужно менять остатки, а когда нет. В нем даже пример раскрытия информации приведен.
Tt7
Tt7 21.03.2006 23:29
37863 ziņojumi
Насколько я знаю,если изменение в учётной политике применяется ретросп-но, то предприятие коррректирует остатки по каждой соответств.статье собств.капитала за все предыд.годы - приблизительно так в 4 -ом стандарте ( с собой нет)
Katriona
Katriona 21.03.2006 23:31
313 ziņojumi
Стреляться с этим отложенным! Танюша! Вот приду к тебе со всеми ципирками, будем вместе мухлевать!
Maljasik
Maljasik 21.03.2006 23:43
41 ziņojums
Еще бы и узнать кто ко мне придет.....
Tt7
Tt7 21.03.2006 23:56
37863 ziņojumi
Да какая тебе разницв с кем мухлевать
Albina
Albina 21.03.2006 23:57
64857 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.