По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

kļūdu labošana Uz tēmu sarakstu

kļūdu labošana
Sastādot gada pārskatu par 2005. gadu, konstatēju kļūdu, kas radusies 2003. gadā, t.i., 2003. gadā datorprogrammā grāmatojot pamatlīdzekļu nolietojumu D 7420 K 1290 tika iegrāmatots 2 reizes līdz ar to palielināti uzņēmuma izdevumi p/z aprēķinā un samazināta peļņa. Kā tagad rīkoties???? Ir jāveic labojumi, jo summa ir iespaidīga. Varbūt kāds ir saskāries ar līdzīgu situāciju???? SGS 4. izlasiju, bet gudrāka nepaliku :((((
Evvitaa
Evvitaa 23.02.2006 12:52
555 ziņojumi

Atbildes (6)

Вам нужно изменить остатки на начало года (поставить правильные, объяснить в приложении, почему конечный остаток прошлого баланса и начальный нынешнего не совпадают), и пересдать декларацию ПНП за 2003 год.
Martinas
Martinas 23.02.2006 14:16
38532 ziņojumi
A 2003. gada bilances atlikumus nemainīt????? jo sanāk, ka atlikums nav pareizs jau uz 01.01.2004.
Evvitaa
Evvitaa 24.02.2006 09:18
555 ziņojumi
1.Labo 2005.gadā; peļņas un zaudējuma pielikumā paskaidro par kļūdas rašanos (aritmētiskā vai pārskatīšanās kļūda).Kļūdas labojuma summa jāiekļauj pārskata perioda PZ aprēķinā.

2.VIDjāiesniedz tikai labotās UIN deklarācijas par 2003.;2004.Standarts neparedz obligāti labot iepriekšējo gadu finansu pārskatus.

3.Grāmatojumi 2005.g.:

D 342.. K 7420 kļūda, kas skar izdevumus un

D 571, 239.. K 342.. UIN pārrēķins-samazinājums vai

D 342.. K 571 UIN pārrēķins-palielinājums
Tbtbtb
Tbtbtb 24.02.2006 15:45
17 ziņojumi
Finanshu paarskatus nav jaalabo, bet arii deklaraacijas nav jaaiesniedz.

Saliidzinnaamaa informaacija var buut iesniegta arii paskaidrojuma veidaa.
Mu-maija
Mu-maija 25.02.2006 15:16
15961 ziņojums
mūsu VId nodaāla gan skaidroja, ka jālabo sākuma atlikumi 2005.gadapārskatā, jāpaskaidro nesakritības iemesli un jāparāda aprēķini,kā arī jālabo UIN deklarācijas par periodiem, kuros ir kļūdas un jāiesniedz VID precizētās UIN deklarācijas, jo UIN deklarācija nav gada pārskata sastāvdaļa, bet gan atsevišķa atskaite, kas tiek iesniegta vienā laikā ar gada pārskatu.
Cleo
Cleo 25.02.2006 15:27
19235 ziņojumi
Ar savu komentu es gribeeju teikt, ka dekalaraacijas iesniegshana nav obligaata un paskaidrot kaut ko var arii tekstaa.

Tomeer taa ir parociiga, ja labojumi ir sarazhgiiti un par tiem periodiem, kad dekalaraacijas veidlapas bijushas citas.
Mu-maija
Mu-maija 25.02.2006 15:44
15961 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.