По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

avansa iegrāmatošana Uz tēmu sarakstu

avansa iegrāmatošana
Kā pareizi iegrāmatot avansa maksājumu, ja izrakstīts FR.Irienākusi nauda,bet pakalpojums vēl nav sniegts.Ciksaprotu PVN ir jāmaksā uzreiz, bet uz kuru kontu attiecināt ienākumus-5210?
Zane_g
Zane_g 15.02.2006 13:03
77 ziņojumi

Atbildes (29)

Ja.pareizi K5210,K5721
Betty
Betty 15.02.2006 13:06
1598 ziņojumi
D 26xx K 5210

D 2311 K 5721
Skeri
Skeri 15.02.2006 13:10
69 ziņojumi
Paldies
Zane_g
Zane_g 15.02.2006 13:13
77 ziņojumi
Ja atlīdzība par preču piegādi (pakalpojumu sniegšanu) ir saņemta pirms preču nosūtīšanas (pakalpojumu sniegšanas), preču piegāde (pakalpojumu sniegšana) likuma izpratnē ir notikusi. Saņemot atlīdzību par precēm vai pakalpojumiem avansā, izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķinātais nodoklis maksājams budžetā tajā taksācijas periodā, kad saņemts avanss.

1) par avansa maksājumu izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D 26XX Naudas līdzekļu konti

K 5210 No pircējiem saņemtie avansi

K 5721 Norēķini par pievienotās vērtības nodokli.

Saņemtā avansa vērtību, kurai piemēro PVN likmi 18 %, uzrāda taksācijas perioda PVN deklarācijas 41.rindā, aprēķināto PVN 52.rindā. Saņemtā avansa vērtību, kurai piemēro PVN likmi 5 %, uzrāda taksācijas perioda PVN deklarācijas 42.rindā, aprēķināto PVN 53.rindā.

2) Piegādājot preces (sniedzot pakalpojumus), kuras bija samaksātas avansā, izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D 2310 Pircēju un pasūtītāju parādi

K 61XX Saimnieciskās darbības ieņēmumi (attiecīgais 6.grupaskonts)

K 5721 Norēķini par pievienotās vērtības nodokli.

Vienlaikus uzskaita saņemtā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta 5721 Norēķini par pievienotās vērtības nodokli kredītā uzskaitīto PVN:

D 5210 No pircējiem saņemtie avansi

D 5721 Norēķini par pievienotās vērtības nodokli

K 2310 Pircēju un pasūtītāju parādi

Ja preces piegādātas (pakalpojumi sniegti) un nodokļa rēķins izrakstīts par summu, kāda bija saņemta avansā, tad piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību un izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto nodokli PVN deklarācijā neuzrāda.
Ilona_k
Ilona_k 15.02.2006 13:13
713 ziņojumi
D2620K5210

D5210K5721

D721K2620

Pēc pasūtijuma izpildes

D5721K5210

D2310K6110

D2310K5721
Februaris
Februaris 15.02.2006 13:23
3562 ziņojumi
Фебруарис, непонятна 3 проводка при получении аванса и нет закрытия аванса на дебиторов.

1.Получен аванс

Д2620 K5210

Д5210 K5721

2.Реализация

Д2310 К6110

Д2310 К5721

3.Зачет аванса

Д5210 К2310

Д5721 К5210
Xan
Xan 15.02.2006 13:38
4878 ziņojumi
Februāris.Можно полюбопитствовать? У проводки за полученный авансс,последняя строчка что означает?

D2620K5210

D5210K5721

D721K2620
Niznajka
Niznajka 15.02.2006 13:42
66 ziņojumi
Daru tāpat kā Xan, bet grāmatās tiek rakstīts tā kā dara Skeri. Kā tad ir pareizāk?
Madde
Madde 15.02.2006 13:51
168 ziņojumi
Sakiet , un kā grāmatot no otras puses -pakalpojuma saņēmējam, kurš ir iemaksājis summu avansā -ar priekšapmaksu? Saņēmu priekšapmaksas rēķinu

D.21..5311

K.572.5311...un tālāk?
Otija
Otija 15.02.2006 13:55
1772 ziņojumi
Мадде, в книжках по разному пишут, сколько авторов, столько и мнений. Приведенные мною проводки из методички ВИДа по учету ПВН. Но можно делать и так и этак, кому как удобнее.

Отия, это проводки именно для плательщика аванса - получателя услуги, счет на авнс проводится по оплате, при получении авансового счета проводок не делают. Почитайте методичку ВИДа по учету ПВН, по авансам у них все замечательно расписано. Правда с этого года методики ВИДа являются только их внутренним документом, но они отражают их мнение по учету.
Xan
Xan 15.02.2006 14:03
4878 ziņojumi
Paldies Xan. Palika tā mierīgāk ap sirdi
Madde
Madde 15.02.2006 14:07
168 ziņojumi
В указанном Skeri варианте присутствует дутая проводка,увеличивающая задолженность по налогам.Разве это правильно?
Niznajka
Niznajka 15.02.2006 14:19
66 ziņojumi
Эта проводка не увеличивает задолженность по налогам, она раздувает баланс, но если в балансе показать остатки 5210 за минусом 2311, то никаких проблем не вижу.
Xan
Xan 15.02.2006 14:32
4878 ziņojumi
так в том и дело,что в балансе нельзя отражать дебет за минусом кредита, кроме основных
Niznajka
Niznajka 15.02.2006 15:59
66 ziņojumi
В принципе вы правы, но в данном случае именно такое отражение будет правильным, иначе баланс раздут.
Xan
Xan 15.02.2006 16:26
4878 ziņojumi
kaa to visu var izdariit ar 1c graamatvediibas programmu?
Tomsl
Tomsl 16.02.2006 10:54
53 ziņojumi
ar 1c gramatvediibas progu nevar darit taa???:

uzrakstits avansa reekjins:

D5210 k6110

D5210 K5721

samaksaats avansa reekinjs:

d2620 k5210

izrakstita PPR:

D71*** k(pasakiet ko lai liek kreditaa?????????
Tomsl
Tomsl 16.02.2006 11:04
53 ziņojumi
Томсл, авансовые счета проводятся не по выписке/получению, а по оплате.смотрите проводки выше, их 1с делает.
Xan
Xan 16.02.2006 12:11
4878 ziņojumi
kaa tad 1c programma to dara? Kur mekleet?
Tomsl
Tomsl 16.02.2006 12:39
53 ziņojumi
Приходят деньги на счет, в документе на приход выбираете счет "5210" и тип НДС "ПВН счет - 5211"

Дальше как обычный приход денег.
Xan
Xan 16.02.2006 12:43
4878 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.