Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN neapliekamajiem darijumiem
saņemu rēķinu par pakalpojumu, bet šis pakalpojums nodrošinās ar PVN neapliekamus darījumus, vai šo PVN es vienkārši lieku pie izmaksām un grāmatoju kā D71*** K 531.
Paldies, apgaismojiet mani lūdzu !!!!!
Atbildes (6)
Если на фирме нет раздельного учета облагаемых и не облагаемых сделок, то отчисляете ПВН в предналог, а потом по общей пропорции высчитываете неотчисляемую сумму.
Или ежемесячно и раз в год, или только раз в год.
Es firmai,kurai ir neapliekami un apliekami darījumi uzskaitu atsevišķi izdevumus un grāmatoju tā kā Dluk - neapliekamiem dar.D7...(visa summa),K 531, bet apliekamiem D7.. D5721 un K531.
Ну так у вас раздельный учет, пропорция это если его нет.:)
Если точно известно, что эта услуга используется только для обеспечения необлагаемых сделок, то предналог - сразу в neatskaitamais полностью.
LIELS PALDIES VISIEM. man patiešām ir atsevišķā uzskaite vienkārši vakar prāts aptumšojās un viss saputrojās, nez kāpēc tā ir dažas dienas mēnesī liekas ka nekas nav skaidrs un visu dari nepareizi, ko jūs ;sados brīžos darat
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture