Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība
Вопрос о плане счетов Uz tēmu sarakstu
        Miss        01.05.2003 15:03
        
181 ziņojums
    181 ziņojums
Atbildes (7)
        Нет.....не сам НДС а предналог      
      
      
            Miss            01.05.2003 18:08
            
181 ziņojums
        181 ziņojums
        Предналог отражается на счете 5721.
Если вы имеете ввиду “Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem” , то он отражается на счете 2311.
      
      
    Если вы имеете ввиду “Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem” , то он отражается на счете 2311.
        В зависимости от вашей методики учета. В принципе закон позволяет за полученные товары отражать предналог сразу на Д5721, даже до его оплаты. Предналог же за полученные но не оплаченные услуги действительно отражается на 2311 (хотя в принципе можете проявить воображение и создать свой 23.. с тем номером, который вам понравится:) Оплаченные же вами товары и услуги без вопросов идут в Д5721      
      
      
    
        5721, 2311      
      
      
            Inst            02.05.2003 09:53
            
nav ziņojumu
        nav ziņojumu
        2390 - переплаченный НДС и др.налоги.      
      
      
            Inst            02.05.2003 12:44
            
nav ziņojumu
        nav ziņojumu
        2391 - старпконтс
5721 - ПВН (я веду подробней
5721.1 - ПВН на реализацию
5721.2 ПВН - предналог
5721.3 - уплаченный на границе и тд
      
      5721 - ПВН (я веду подробней
5721.1 - ПВН на реализацию
5721.2 ПВН - предналог
5721.3 - уплаченный на границе и тд
            Julial            02.05.2003 13:16
            
nav ziņojumu
        nav ziņojumu
  Aizvērt
  
Īss pārkāpuma apraksts
  Aizvērt