По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

МСФО11 , И наш 5 стандарт Uz tēmu sarakstu

МСФО11 , И наш 5 стандарт
Прочитала статью Пановой про 11 МСФО.Понимаю, что в воскресный вечер может никто и не ответить....Скажите где Вы видели договор на подрядные работы, чтобы аванс по этому догору зачитывался после подписания первого акта о сделанных работах, если длительность выполнения работ 2 года
Karapuz
Karapuz 22.01.2006 20:38
108 ziņojumi

Atbildes (25)

Я не читаю Панову. Не понимаю связь между стандартом и учетом авансов. Может я не внимательно читала стандарт, но его цель определить учет доходов и затрат от строительных договоров. А денежный расчет -дело договорное. Аванс можно списывать и сразу подписания акта (тогда надо сразу просить новый), можно удерживать пропорционально выполненным работам ежемесячно, можно после подписания последнего акта при сдаче. Это кому как угодно. Хотя, возможно по 11 МСФО и существует какая-либо принятая практика. Не знаю. По крайней мере в Латвии умудряются сторить и вообще без авансов порой
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 21:39
8799 ziņojumi
А где Вы увидели, что аванс зачитывался после подписания первого акта о сделанных работах???
Alexey.v
Alexey.v 22.01.2006 21:42
114 ziņojumi
Я так понимаю вопрос к Karapuz
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 21:45
8799 ziņojumi
Генподрядчик без авансов практически никогда не строит, за исключением того, что кто-то будет выступать в роли гаранта. А субподрядчики, если им не надо поставлять материалы (эту роль частенько на себя берет генподрядчик), частенько работают без авансов.
Alexey.v
Alexey.v 22.01.2006 21:47
114 ziņojumi
Юлиятим, а Вы давно ведете бухучет в строительной фирме на АККОРЕ?
Alexey.v
Alexey.v 22.01.2006 21:50
114 ziņojumi
У карапуза речь шла о договоре на 2 года. Без аванса, конечно же нереально.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 21:50
8799 ziņojumi
С 01.01.2005.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 21:51
8799 ziņojumi
Оборотка за 2005 год уже готова.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 21:52
8799 ziņojumi
А Вы раскидываете косвенные издержки?
Alexey.v
Alexey.v 22.01.2006 21:54
114 ziņojumi
Если это имеет смысл, т.к. они могут быть ничтожно малы
Alexey.v
Alexey.v 22.01.2006 21:55
114 ziņojumi
Я раскидываю только материалы 7110, услуги (субподряд, аренда инструмента и оборудования) 7170, зарплату 7210, и соц.налог 24,09% 7310. Риск, естественно ничтожно мал. Если увижу, что нужно еще что-то раскидать, то заведу субсчета по объектам хоть на все счета. Так же и перевела незавершенку на 2410 по объектно.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 22:05
8799 ziņojumi
Транспортные издержки не делю, так проценты высчитывать не собираюсь пока. По крайней мере пока не вступил в силу стандарт. В 2006 году у нас будет другой бухгалтер. Она уж точно ничего поделить не может.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 22:08
8799 ziņojumi
Я спросил это к тому, что субсчетами эта программка может достаточно сильно разрастись. Если я не ошибаюсь, ведь вся база данных именно на счетах завязана?
Alexey.v
Alexey.v 22.01.2006 22:12
114 ziņojumi
Программа позволяет смотреть и в "свёрнутом" виде, т.е. без расшифровки субсчетов.
Martinas
Martinas 22.01.2006 22:22
38532 ziņojumi
Да, но я считаю, что в этом то и плюс. Все отчетные формы в АККОР выходят одновременно (т.е. при одноой загрузке задания) как с субсчетами, так и в свернутом виде. Если хотите я вам на мейл скину как у меня получился план счетов в обоих вариантах. Могу и другие формы показать в обоих видах, и вы увидете, как удобно видеть все по субсчетам. Распечатываю развернутую оборотку и сразу сисываю сантимы, перевожу переплаты на активные (пассивные) счета, что бы с минусом не болтались прочие подчистки для баланса. Тогда уже можно и свернутую распечатать. И сразу же загрузить расчет ПУ и баланс.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 22:22
8799 ziņojumi
у Вас нет адреса, да к тому же вы и не бухгалтер? Если вы работаете с ПО, то тогда никаких форм я вам не дам!

Julijatim
Julijatim 22.01.2006 22:24
8799 ziņojumi
-Ну я как всегда самое интересное пропустилаю Это ответ на вопрос где увидела что

1-й год. Доходы подрядчика:

1) Получен аванс от заказчика

Д 26... К 521 – 600 000 Ls – сумма аванса

Д 521 К 5721 – 108 000 Ls – 18% НДС

2) Выставлен первый счет за выполненные в отчетном году работы на сумму

1 300 000 Ls.

Д 23... К 6... – 1 300 000 Ls – стоимость выполненных работ

Д 23... К 5721 – 234 000 Ls – 18% НДС.

Одновременно производится зачет аванса

Д 5721 К 521 – 108 000 Ls

Д 521 К 231 – 600 000 Ls.
Karapuz
Karapuz 22.01.2006 22:46
108 ziņojumi
Julijatim- материалы в АККОР у Вас в ДОСЕ?
Karapuz
Karapuz 22.01.2006 22:50
108 ziņojumi
Ну возможен и такой вариант. Ведь сумма то большая. Кому же захочется в бюджет заплатить лишние 600 000 лат, если это можно сделать попоже. Да и для примера возможно это и не существенно, так как договор и циффры в проводках обычно предполагаемые.

Я когда то рассказывала, как получила очень крупный аванс за 2 дня до окончания месяца. Аванс был на 70% предназначен для субчиков. Субчиков было около 7 фирм и мы не успели заключить все договора. Пришлось скинуть деньги по быстрому, и с одним субчиком потом были проблемы с договором вообще.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 22:55
8799 ziņojumi
Нет материалы у меня идут сразу на 7110 и материальный учет я не веду. Это внутреннее дело прораба (он оставляет себе 2 экземпляр ППР и как он там и что считает меня не волнует. Только на конец года мы инвентаризируем остатки материалов на объектах. В этом году, например остатков материалов не обнаружилось, так как они все все равно ушли в незавершенку.
Julijatim
Julijatim 22.01.2006 22:58
8799 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.