Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība
МСФО11 , И наш 5 стандарт Uz tēmu sarakstu
Atbildes (25)
Я не читаю Панову. Не понимаю связь между стандартом и учетом авансов. Может я не внимательно читала стандарт, но его цель определить учет доходов и затрат от строительных договоров. А денежный расчет -дело договорное. Аванс можно списывать и сразу подписания акта (тогда надо сразу просить новый), можно удерживать пропорционально выполненным работам ежемесячно, можно после подписания последнего акта при сдаче. Это кому как угодно. Хотя, возможно по 11 МСФО и существует какая-либо принятая практика. Не знаю. По крайней мере в Латвии умудряются сторить и вообще без авансов порой

А где Вы увидели, что аванс зачитывался после подписания первого акта о сделанных работах???

Alexey.v 22.01.2006 21:42
114 ziņojumi
114 ziņojumi
Генподрядчик без авансов практически никогда не строит, за исключением того, что кто-то будет выступать в роли гаранта. А субподрядчики, если им не надо поставлять материалы (эту роль частенько на себя берет генподрядчик), частенько работают без авансов.

Alexey.v 22.01.2006 21:47
114 ziņojumi
114 ziņojumi
Юлиятим, а Вы давно ведете бухучет в строительной фирме на АККОРЕ?

Alexey.v 22.01.2006 21:50
114 ziņojumi
114 ziņojumi
А Вы раскидываете косвенные издержки?

Alexey.v 22.01.2006 21:54
114 ziņojumi
114 ziņojumi
Если это имеет смысл, т.к. они могут быть ничтожно малы

Alexey.v 22.01.2006 21:55
114 ziņojumi
114 ziņojumi
Я раскидываю только материалы 7110, услуги (субподряд, аренда инструмента и оборудования) 7170, зарплату 7210, и соц.налог 24,09% 7310. Риск, естественно ничтожно мал. Если увижу, что нужно еще что-то раскидать, то заведу субсчета по объектам хоть на все счета. Так же и перевела незавершенку на 2410 по объектно.
Транспортные издержки не делю, так проценты высчитывать не собираюсь пока. По крайней мере пока не вступил в силу стандарт. В 2006 году у нас будет другой бухгалтер. Она уж точно ничего поделить не может.
Я спросил это к тому, что субсчетами эта программка может достаточно сильно разрастись. Если я не ошибаюсь, ведь вся база данных именно на счетах завязана?

Alexey.v 22.01.2006 22:12
114 ziņojumi
114 ziņojumi
Да, но я считаю, что в этом то и плюс. Все отчетные формы в АККОР выходят одновременно (т.е. при одноой загрузке задания) как с субсчетами, так и в свернутом виде. Если хотите я вам на мейл скину как у меня получился план счетов в обоих вариантах. Могу и другие формы показать в обоих видах, и вы увидете, как удобно видеть все по субсчетам. Распечатываю развернутую оборотку и сразу сисываю сантимы, перевожу переплаты на активные (пассивные) счета, что бы с минусом не болтались прочие подчистки для баланса. Тогда уже можно и свернутую распечатать. И сразу же загрузить расчет ПУ и баланс.
у Вас нет адреса, да к тому же вы и не бухгалтер? Если вы работаете с ПО, то тогда никаких форм я вам не дам!

-Ну я как всегда самое интересное пропустилаю Это ответ на вопрос где увидела что
1-й год. Доходы подрядчика:
1) Получен аванс от заказчика
Д 26... К 521 – 600 000 Ls – сумма аванса
Д 521 К 5721 – 108 000 Ls – 18% НДС
2) Выставлен первый счет за выполненные в отчетном году работы на сумму
1 300 000 Ls.
Д 23... К 6... – 1 300 000 Ls – стоимость выполненных работ
Д 23... К 5721 – 234 000 Ls – 18% НДС.
Одновременно производится зачет аванса
Д 5721 К 521 – 108 000 Ls
Д 521 К 231 – 600 000 Ls.
1-й год. Доходы подрядчика:
1) Получен аванс от заказчика
Д 26... К 521 – 600 000 Ls – сумма аванса
Д 521 К 5721 – 108 000 Ls – 18% НДС
2) Выставлен первый счет за выполненные в отчетном году работы на сумму
1 300 000 Ls.
Д 23... К 6... – 1 300 000 Ls – стоимость выполненных работ
Д 23... К 5721 – 234 000 Ls – 18% НДС.
Одновременно производится зачет аванса
Д 5721 К 521 – 108 000 Ls
Д 521 К 231 – 600 000 Ls.
Ну возможен и такой вариант. Ведь сумма то большая. Кому же захочется в бюджет заплатить лишние 600 000 лат, если это можно сделать попоже. Да и для примера возможно это и не существенно, так как договор и циффры в проводках обычно предполагаемые.
Я когда то рассказывала, как получила очень крупный аванс за 2 дня до окончания месяца. Аванс был на 70% предназначен для субчиков. Субчиков было около 7 фирм и мы не успели заключить все договора. Пришлось скинуть деньги по быстрому, и с одним субчиком потом были проблемы с договором вообще.
Я когда то рассказывала, как получила очень крупный аванс за 2 дня до окончания месяца. Аванс был на 70% предназначен для субчиков. Субчиков было около 7 фирм и мы не успели заключить все договора. Пришлось скинуть деньги по быстрому, и с одним субчиком потом были проблемы с договором вообще.
Нет материалы у меня идут сразу на 7110 и материальный учет я не веду. Это внутреннее дело прораба (он оставляет себе 2 экземпляр ППР и как он там и что считает меня не волнует. Только на конец года мы инвентаризируем остатки материалов на объектах. В этом году, например остатков материалов не обнаружилось, так как они все все равно ушли в незавершенку.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt