По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

konti Uz tēmu sarakstu

konti
S4et vistavlen 31.12.2006

elektri4estvo za 12/2005, avanss za 01/2006 i PVN

Ja delaju 31.12. D 7550 K 5310 el-vo za 12/2005

avanss za 01/2006 D ? K5310

PVN D 5721 K 5310 , no vopros, esli bi ne bilo bi avansa za 01/2006, problem ne bilo bi s PVN, a s avansom ja somnevajus, 4to mozno pokazivat v deklaraciji PVN za 12/2005
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 12:46
416 ziņojumi

Atbildes (14)

Аванс учитывается только оплаченный. Поэтому советую авансовую часть провести январём.
Martinas
Martinas 11.01.2006 12:48
38532 ziņojumi
Всё,если оплачено.

Ja delaju 31.12. D 7550 K 5310 el-vo za 12/2005

avanss za 01/2006 D ? K5310

А за 01.2006 Д 2410 (расходы будущих периодов)К5310

PVN, если оплачен, то 572. и в декларацию, если не оплачен, то 2311 и в декларацию января.
Logram
Logram 11.01.2006 12:52
6070 ziņojumi
Togda polu4aetsja delaju rovodku D 7550 K 5320 31.12.,,a ostalnoje 04.01.06.
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 12:54
416 ziņojumi
Декабрьский счёт

Д 7550 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)

Январский счёт

Д 2410 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)

Все проводки делаются в декабре.

Счёт 2410 в балансе как расходы будущих периодов в активе

В январе делаете проводку

Д 7550 К 2410

Д 5721 К 2311(если не оплачено)
Logram
Logram 11.01.2006 13:02
6070 ziņojumi
Ne mnogo ne ponjala el-vo za 12m D7550 K5320,

avanss za 01.2006. vistavlen v etom s4ete i PVN 2311 K5390,

s4et vistavlen 31.12.05.,ja ne mogu avanss postavit na 2410 potomu s4et ne opla4en,na kakoj s4et mnje stavit
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 17:13
416 ziņojumi
Немножко поправлю Logram - декабрьский счет Д5721 К5320 в любом случае - оплачено или нет (счет получен и услуга оказана), а Татьяне2 - Д2410 надо ставить независимо от оплаты.
Nataha
Nataha 11.01.2006 17:21
1150 ziņojumi
NO avanss za 01.2006. usluga ne okazana
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 17:29
416 ziņojumi
На счет ПВН по оказанной услуге, все зависит от учета предналога, одни его списывают при оплате, другие при получении, поэтому может быть и Д2311 и Д5721.

Авансовую часть счета провела бы январем. На счет проводки типа Д2410 К53 были очень бурные дискуссии.
Xan
Xan 11.01.2006 17:34
4878 ziņojumi
NO mnje nado budet delat akts sverki i 4to u menja budet 31.12.05.
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 17:36
416 ziņojumi
Д 2410 К 5320 - некорректная проводка. Я бы так не делала, если счет оплатится только в январе.
Martinas
Martinas 11.01.2006 20:16
38532 ziņojumi
А как лучше?
Logram
Logram 11.01.2006 20:20
6070 ziņojumi
Провести то, что касается декабря - декабрём, а что касается января - январём.
Martinas
Martinas 11.01.2006 20:22
38532 ziņojumi
"Январский счёт

Д 2410 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)"

Стоп-стоп!!! Нам на семинаре налоговики разъясняли, что если

счет - от января, то НДС в прошлом году еще в природе не существует. На 2311 он не показвается. Вообще нигде не показывается в отчетном году.

На 241 попадает ТОЛЬКО если оплачено.

Проводки Д 2410 К 5310 - просто не существует в природе.

Остается: - только если оплачено!!!

Д 2410 К Деньги (январьские расходы)

Д 2311 Д деньги - оплаченный налог БУДУЩЕГО года ( т.к. налоговый счет от января)

"Декабрьский счёт

Д 7550 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)"

Простите, что за НДС - "декабрьский счет"?! ВЕСЬ НДС - стоит в счете, датированном январем. И самовольно разделять его нельзя!!!

Остается проводка:

Д 7 группа К 5310 и это все, - что касается отчетного года.
Irinaav
Irinaav 12.01.2006 13:07
1011 ziņojumi
Простите, что за НДС - "декабрьский счет"?! ВЕСЬ НДС - стоит в счете, датированном январем. И самовольно разделять его нельзя!!!

S4et vistavlen 31.12.2005

С проводкой Д2410 К5310 я поняла,что полученный счёт мы не проводим,а проводим только оплату,если она есть, т.е. Д2410 К26.. Если оплаты нет, то полученный счёт ставим на учёт в следующем месяце Д7.. К5310 и НДС Д2311 К5310.В данном случае это счёт за январь

А здесь, как я понимаю, раз счёт всё-таки был выставлен в декабре, то за декабрь будет Д7.. К5310 и НДС Д2311 К5310?

Если неправильно,то поправьте.
Logram
Logram 12.01.2006 13:19
6070 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.