По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Darba likumdošana, darba attiecības. Darba drošība.

IIN un atvaļinājums Uz tēmu sarakstu

IIN un atvaļinājums
Добрый день! Работник уходит в отпуск с 01,04,03 по 30,04,03,отпускные получил 02,04,03. Вопрос: удержанный подоходный налог перечислять в бюджет в апреле или можно 15 мая , когда перечисляем за всех работников?
Ilona_k
Ilona_k 16.04.2003 12:09
713 ziņojumi

Atbildes (12)

Я перечисляю все вместе за всех. В Сообщении по соц.и ПНН налогу все равно нет места для всех дат выплат. Да и как их там делить? Суммы-то разные. У меня вообще на одном предприяти зарплату платили 1-ого числа.А если этот день выходной, то 30-ого или 31-ого. Получается в одном месяце два раза удерживаем, в другом - ни одного. Поэтому теперь решили зарплату выплачивать только в первых числах месяца, чтобы не путаться.
Julijatim
Julijatim 16.04.2003 12:43
8799 ziņojumi
ПНН перечисляется в день выплаты з/пл или на следующий.
Inst
Inst 16.04.2003 13:45
nav ziņojumu
А что пошите в Сообщении по соц.и ПНН налогу в графе дата выплаты?
Julijatim
Julijatim 16.04.2003 15:45
8799 ziņojumi
Я так понимаю 02,04,03 выплатили отпускные , 02,04,-03,04,перечисляем ПНН в бюджет и делаем на этого работника отдельный отчет с указанием даты выплаты отпускных и удержанном ПНН.
Ilona_k
Ilona_k 16.04.2003 16:10
713 ziņojumi
Отчет сдается раз в месяц, а дату выплаты указываете когда выплатили з/п, но лучше всего спросить в своем отделении СГД , потому как к сожелению у каждого свои свои порядки (больше всего мне нравиться их ответ : делайте так, потому что только так принимает наша программа)
Amuil
Amuil 16.04.2003 16:23
26369 ziņojumi
Отчет я пишу общий - консультировалась в Видземской СГД.
Inst
Inst 16.04.2003 17:21
nav ziņojumu
Выплата отпускных не является конечным месячным расчетом, ведь Вы не можете гарантировать, что у работника до конца месяца не будет больше никаких выплат, а налог расчитывается точно только при закрытии месяца, так что расслабьтесь и перечисляйте всем раз в месяц, ведь после выплаты аванса Вы не перечисляете (я надеюсь) никакие налоги.
Elena1
Elena1 25.04.2003 22:07
nav ziņojumu
Я перечисляю ПНН в день выплаты отпускных и з/пл.
Inst
Inst 28.04.2003 10:05
nav ziņojumu
Inst - а при выплате аванса Вы, случайно, ПНН не перечесляете? Ведь межрасчетная выплата отпускных равноценна выплате аванса, а аванс можно платить хоть каждый день и размер его не ограничен ничем кроме труд. или кол.договора.

Или вариант - Вы выплатили з/п+отпускные 25, перечислили налог, а в последние дни месяца получили приказ/распоряжение по премированию. Вам прийдется посчитать налог общий и определить разницу, которую надо доплатить. Допустим, что дата выплаты з/п 05 - каким образом Вы будете делить ПНН в отчете? Не создаете ли лишние проблемы себе?
Elena1
Elena1 28.04.2003 20:52
nav ziņojumu
А главное: СГД то как проверит? В свой компьютер они все равно "забьют" по дате из отчета, с того дня и пойдет отсчет срока уплаты.
Julijatim
Julijatim 28.04.2003 23:10
8799 ziņojumi
Всем спасибо за ответы! Считаю логичным перечислять ПНН один раз в месяц в день выплаты з/п всем работникам.
Ilona_k
Ilona_k 30.04.2003 09:52
713 ziņojumi
Насчет авансов не знаю - у меня их нет. А в остальном мне удобней перечислять налоги в день выплаты - меньше путаницы: выплатил-перечислил.
Inst
Inst 30.04.2003 14:39
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.