По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Sčet Latvenergo 02.01.2006 za XII mes. Uz tēmu sarakstu

Sčet Latvenergo 02.01.2006 za XII mes.
Čto-to menja zaklinilo:

programma avtomatičeski grāmato 02.01.06 :

D71.. - K5310= 1000

D5721- K5310= 180,

NO 1000 nado bi perenesti v 2005g. XII mes.

31.12.05 sdelat provodku :

D 71- K4310 (uzkrājumi ) 1000.00 ???

a 02.01.06 : D 4310-K5310

D5721- K5310 ?
2222
2222 06.01.2006 17:07
836 ziņojumi

Atbildes (119)

Lanuska, если очень хочется, можешь и разделить счета. На что повлияет твоя проводка Д 2311 К 5310?
Irena22
Irena22 12.01.2006 14:16
42998 ziņojumi
уже где-то писала. Вот у меня лежит счет, выписанный 04.01. за декабрь. НДСа там на 4545 латов. по вашему ИМХО я должна в Кредиторах баланса показать только 25000. Хотя услуга была оказана и стоимость услуги и наш долг 29000.

Я понимаю, что Латвэнергоб ЛМТб Латтелеком не хочется ковырять на предмет НДС, там суммы никакие.

Но нужно определиться для себя и делать по всем счетам одинаково, независимо от суммы НДС. Это мое мнение.
Iriss
Iriss 12.01.2006 14:21
12895 ziņojumi
Так независимо от суммы ПРАВИЛЬНО НДС показывать только в январе за счета выписанные в январе за декабрь. ИМХО.

Кстати, провести счет с НДС в декабре проще, чем счет делить.
Inst
Inst 12.01.2006 14:23
nav ziņojumu
Во наговорили. Латвэнерго декабрьскую реализацию в декабре и учтет, а вот ПВН начислит в январе.
Tt7
Tt7 12.01.2006 14:36
37863 ziņojumi
Так и мы отправим в предналог в январе. Проблема немного в другом.
Iriss
Iriss 12.01.2006 14:46
12895 ziņojumi
В чем? Чем больше сумма НДС (ненужного) в балансе, тем больше завышение актива.
Inst
Inst 12.01.2006 14:48
nav ziņojumu
Я тоже так считаю.
Irena22
Irena22 12.01.2006 14:52
42998 ziņojumi
А я себе это представляю как занижение пассива.

Возможно, я и не права, незнаю.
Iriss
Iriss 12.01.2006 14:57
12895 ziņojumi
В таком разе надо просить счета разбивать по годам.Только тогда будет правильно все отражено. Но кто это будет делать?
Irena22
Irena22 12.01.2006 15:03
42998 ziņojumi
Еще по дням можно разбивать и счета в течении пятнадцати дней выставлять.....
Tt7
Tt7 12.01.2006 15:06
37863 ziņojumi
Издеваешься?
Irena22
Irena22 12.01.2006 15:09
42998 ziņojumi
Лучше по часам
Inst
Inst 12.01.2006 15:09
nav ziņojumu
Да лёгко, только тогда тарифы другие будут:)))
Tt7
Tt7 12.01.2006 15:18
37863 ziņojumi
Для зарплаты управленческому персоналу?;)
Xan
Xan 12.01.2006 15:21
4878 ziņojumi
А как тогда сверка по долгам?У них счет войдет полностью с ПВН и остатки не совпадут.Как это отражать?Еще писать бух.справку или как?
Betty
Betty 12.01.2006 15:26
1598 ziņojumi
В сверку я пишу сумму без НДС.
Inst
Inst 12.01.2006 15:27
nav ziņojumu
"Для зарплаты управленческому персоналу" - да нет, для оплаты расходов на бумагу, картриджей для принтеров и услуг почтовиков:)
Tt7
Tt7 12.01.2006 15:37
37863 ziņojumi
Недавно консультировалась у одной очень грамотной тетеньки- аудитора, так они очень строго смотрят на то, чтобы расход-приход в таксационный период, НДС по дате выписки счета. Речь конкретно шла о счете Латвэнерго.
Irina_8ko
Irina_8ko 12.01.2006 17:10
2767 ziņojumi
Грамотная тетенька - аудитор высказала только свое мнение. А, если расходы должны быть отнесены к тому периоду, в котором они возникли, то почему пвн не должен относиться к тому периоду, в котором он возник? Его нельзя выделить в предналог,потому что нет счета, но обязательства бюджета или мои обязательства перед бюджетом уже возникли вместо с расходами, так как сделку я проводила с лицом, плательщиком пвн, и сама являюсь плательщиком этого налога. И как можно в сверке ставить сумму без пвн? Неправильно это. Перечислять я буду совершенно другую сумму. Выходит, моя сверка не соответствует действительности. Тогда кому она нужна? И по этой сверке получается, что правильный, корректный остаток существует только в моей голове. А на бумаге чушь? Если я в сверке пишу "кусочек" счета, а не всю сумму, означает, что из первичного документа я выдрала только кусок по своему разумению. Где я не права?
Lanuska
Lanuska 12.01.2006 19:21
15769 ziņojumi
В сверку я пишу сумму с НДС, только если счет выписан только в январе, значит и у них он проведен в январе, а в сверку пойдет то что выписано до 01.01.2006.
Irina_8ko
Irina_8ko 12.01.2006 19:27
2767 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.