Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
VSAOI Uz tēmu sarakstu

Eseja 02.01.2006 12:47
40 ziņojumi
40 ziņojumi
Atbildes (4)
Если неправильно указан ПНН в отчете за апрель(к примеру), то пересдаете отчет за апрель с правильными цифрами. А если в декабре обнаружили ошибку в СН в апрельском отчете, то указываете сумму коррекции в декабрьском отчете. ИМХО.

Inst 02.01.2006 13:12
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Я тоже так понимаю, как и Inst, что если исправляется подоходный налог, то за тот месяц, когда была сделана ошибка, а если соц.взносы, то в месяце обнаружения ошибки делается коррекция.
Vai tas nozīmē ,ka ziņojumā jāaizpilda 6 vai 7 aile.Esļoti atvainojos, vai varētu atbildēt latviski, man ar tiem grāmatvežu termiņiem tā grūtāk.

Eseja 02.01.2006 15:48
40 ziņojumi
40 ziņojumi
6 un 7 aili aizpilda tikai ja labots tiek par iepriekšējo mēnesi piem.atskaitē par decembri novembra mēneša labojums. Ja par senākiem mēnešaiem , tad labojums jāsummē klāt 4 un 5 rindās.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt