По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Kredītrēķini Uz tēmu sarakstu

Kredītrēķini
Lūdzu palīdzību pieredzējušiem grāmatvēžiem.

Manā uzņēmumā regulāri atraksta saņemto preci atpakaļ piegādātājiem, un labi ja kŗedītrēķini nonāk grāmatvedībā līdz 15.datumam bet ir vesels lērums rēķinu kas izrakstīti piem.novembrī, bet es saņemu tikai decembrī pēc 20. datuma. jautājums ir vai vajag visu laiku pārtaisīt PVN dekl. vai var iekļaut tekošajā mēnesī un ar kuru datumu tos grāmatot????????
Sofija76
Sofija76 22.12.2005 14:36
506 ziņojumi

Atbildes (1)

Если Вы возвращаете товар, то Вас надо уменьшать сумму НДС, попавшую в предналог, и уменьшать тем месяцем, когда возврат оформлен, так что, по-моему, надо исправлять декларации.
Irena22
Irena22 22.12.2005 20:08
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.