По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Предналог с иностранцев Uz tēmu sarakstu

Предналог с иностранцев
В законе о НДС в п.3ч.1 ст 10 говориться:3) рассчитанную сумму налога, которую облагаемое лицо должно уплатить в таксационном периоде в качестве получателя услуги согласно выписанным самим лицом налоговым счетам для обеспечения своих облагаемых налогом сделок, а также для обеспечения таких осуществленных в иностранных государствах сделок, которые были бы обложены налогом, если бы они осуществлялись на внутренней территории;

Как оформляется этот налоговый счет? Можно ли этот пункт применять к следуещей сделке : получен и оплачен счет от Российской компании за перевод технических документов? Услуга осуществлена по и-мейлу. Спасибо, надеюсь на совет.
Julijatim
Julijatim 28.03.2003 13:43
8799 ziņojumi

Atbildes (2)

Скорее это 4.panta10 daļa и соответственно 4.panta7.daļa Так что выписывайте сами себе счет-фактуру
Oljena
Oljena 28.03.2003 14:10
nav ziņojumu
Спасибо!
Julijatim
Julijatim 28.03.2003 18:01
8799 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.