Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN
Помогите,пожалуйста... В ноябре получила накладную на ОС (ноябрьскую), которую как оказалось, оплатили еще в сентябре(!) по авансовому счету внесением наличных(!)на счет продавца в банке. Обязательно ли исправлять сентябрьскую НДС декларацию (аванс в сентябре) и не считается ли это сделкой в нале?
Atbildes (24)
Да мало ли, тут ничему не удивляемся;)
Знаете, иногда таакие вопросы задают ... После которых появляются обращения к редактору, что нехватает смайликов, особенно с вытаращенными глазками.;)
Еще раз спасобо всем, особенно за обстоятельные ответы!!!!!
Я вот сначала не так поняла, почитайте мой пост от 17:16.
Но и в вашей ситуации исправлять бы не стала, право на предналог это не обязанность, можно воспользоваться, а можно и нет. Вы просто воспользуетесь им позже, ограничений на это пока нет.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture