Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība
PVN deklarācija par gadu Uz tēmu sarakstu
Atbildes (2)
"Начисленный с учетом произведенной коррекции" указывается если на вашем предприятии есть облагаемые и не облагаемые сделки и при перерасчете годовой пропорции корректируете НДС. Если таких сделок нет , а только облагаемые значит заполняете первую строку (как и написали разница между 14 и 15 строкой) , а остальные строки пустые. Фактически уплаченный больше указывать не надо.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt